對(duì)的是的對(duì)的是的。
老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的時(shí)候,彌補(bǔ)虧損的金額,四個(gè)季度都是一樣的嗎?彌補(bǔ)虧損這塊,不懂
第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候由于沒(méi)有做完匯算清繳,沒(méi)有彌補(bǔ)以前年度虧損,第一季度有利潤(rùn),預(yù)交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候能不能彌補(bǔ)以前年度虧損呢
老師您好,2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額300萬(wàn),2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)時(shí)產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬(wàn),以用虧損彌補(bǔ)掉第一季度不交稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,需要調(diào)增繳稅,彌補(bǔ)的虧損額按300彌補(bǔ)?還是按300減10彌補(bǔ)?
請(qǐng)問(wèn)我們公司2021年虧損139665.49元,2022年第一季度盈利3498.84,那么我們申報(bào)2022年第二季度所得稅時(shí)直接彌補(bǔ)去年的虧損,還是在匯算清繳時(shí)才能彌補(bǔ)虧損。另外今年第二季度預(yù)交所得稅額是今年1至6月份的應(yīng)交所得稅減去第一季度繳納的所得稅額進(jìn)行預(yù)交,還是單獨(dú)計(jì)算第二季度的所得稅
老師,我們公司2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候累計(jì)的彌補(bǔ)虧損有3033159.09元,一季度在預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損442742.6元,那在二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損是3033159.09-442742.6=2590416.49還是3033159.09元?
公積金這個(gè)月想調(diào)整成500,這個(gè)基數(shù)能調(diào)整嗎
請(qǐng)問(wèn)松子仁流通環(huán)節(jié)稅率多少?
老師好,公司購(gòu)入新車(chē)30萬(wàn),借:固定資產(chǎn)265486.73 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)34513.27 貸:銀行存款 次月提折舊,借:管理費(fèi)用—累計(jì)折舊265486.73 貸:累計(jì)折舊265486.73 ,這樣做可以嗎?
老師,勞務(wù)分包工程3%,甲方工程款全額發(fā)工資(乙方工人),乙方開(kāi)票3%給甲方,那乙方的工資單做工資分錄如何做嘛?相當(dāng)于乙方收入開(kāi)票工程款全部發(fā)給工人
商品已發(fā)出供應(yīng)商開(kāi)票不含稅價(jià)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師你好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,我出口的貨物90%是自己生產(chǎn)的東西,那有10%是外部采購(gòu)的東西,直接出口可以嗎?報(bào)關(guān)單上單獨(dú)顯示這個(gè)貨物名稱(chēng)嗎
自行研發(fā)的軟件作為產(chǎn)品賣(mài)出去,已經(jīng)研發(fā)成功了,那這個(gè)成本是不是就是0了,做過(guò)相關(guān)自行研發(fā)軟件作為商品的老師來(lái),沒(méi)有做過(guò)的都不要打擾了
公司購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,對(duì)方是私人無(wú)法開(kāi)具發(fā)票,可以公戶(hù)轉(zhuǎn)到對(duì)方個(gè)人賬戶(hù)?
如何防止收到的發(fā)票被紅沖
物流配送公司,偶爾會(huì)接幫忙拉一些百貨等貨物,幫人家拉東西這種,我們公司開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,開(kāi)什么項(xiàng)目名稱(chēng)比較合適?