不得抵扣增值稅進項稅的情形 1、用于非應(yīng)稅項目的購進貨物或應(yīng)稅勞務(wù)。 所謂非應(yīng)稅項目是指提供非應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)、銷售不動產(chǎn)和固定資產(chǎn)在建工程等。納稅人新建、改建、擴建、修繕、裝飾建筑物,無論財務(wù)上如何核算,均屬于固定資產(chǎn)在建工程。 2、用于免稅項目的購進貨物或應(yīng)稅勞務(wù)。 3、用于集體福利或者個人消費的購進貨額或應(yīng)稅勞務(wù)。 所謂集體福利和個人消費是指企業(yè)內(nèi)部設(shè)置的供職工使用的食堂、浴室、理發(fā)室、宿舍、幼兒園等福利設(shè)施及其設(shè)備、物品等或者以福利、獎勵、津貼等形式發(fā)給職工個人的物品。 4、非正常損失的購進貨物。 5、非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物或應(yīng)稅勞務(wù)。 其中非正常損失是指因管理不善造成的貨物被盜竊、發(fā)生霉爛變質(zhì)等損失。
老師你好:請教一下我們是現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,準備11月份升一般納稅人,可是我們現(xiàn)在還有150萬左右工程活干了,合同還沒簽也沒做結(jié)算,工程材料票也就是進項票已經(jīng)回來了,可是對方說等我們升成一般納稅再給他們開票,多少稅錢他們愿意出,可是我們進項一分都不能抵扣,這樣增值稅就干交9%的稅可以嗎?稅負太高?
老師,我們原來是小規(guī)模納稅人,10月轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們在小規(guī)模納稅人的時候,對方給我們開了專票,老師,這些發(fā)票我們現(xiàn)在可以抵扣嗎?
老師,請問我們有一項工程,在小規(guī)模納稅人時候就開始動工了,工期2年,我們剛做了半年就升為一般納稅人,怎么判斷哪些發(fā)票是可以抵扣,哪些發(fā)票不可以抵扣呢?
老師,請問我們有一項工程在小規(guī)模納稅人時候開具了合同金額的發(fā)票,比如我們是2月升的一般納稅人,1月開的票,3月完的工,我們3月取得的有關(guān)這個項目的進項稅額可以抵扣嗎?
老師,我們4月剛升一般納稅人,小規(guī)模時也收到郭專票,現(xiàn)在升一般納稅人小規(guī)模時期的專票不能抵扣,但是系統(tǒng)里這些票都出來了,請問這些不能抵扣的發(fā)票需要怎么處理?
求助,誰有根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表自動生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請問老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒有給他申報工資
掛靠社保幾個月然后離職,再申請失業(yè)金可行么
@董老師,在線么,求教學
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
工程會計流程和記賬方法
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內(nèi)項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對方稅務(wù)局說街道和稅務(wù)局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個機構(gòu)做項目助理,機構(gòu)給員工一部分補貼 然后每月還給我們公司3000歐元補貼(當做我們每個月給員工社保 報銷費用) 那么每個月3000歐元需要申報增值稅嗎