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老師您好,麻煩問一下企業(yè)所得稅年報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)發(fā)生1500元,本年?duì)I業(yè)收入887000.00。 1500*60%=900.00 887000.00*0.0005=444.35 本年限額444.35 應(yīng)調(diào)增為,1500-444.35=1055.65 這個(gè)表應(yīng)該都怎么填寫?

2022-04-27 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-27 17:35

應(yīng)該是887000.00*0.005=4435,限額是收入的千分之五

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快賬用戶7661 追問 2022-04-27 17:38

老師如果需要調(diào)整的表都需要怎么填寫

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齊紅老師 解答 2022-04-27 17:39

帳載金額就是1500,稅收金額就是900,納稅調(diào)增就是600

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快賬用戶7661 追問 2022-04-27 17:41

如果營業(yè)收入是88700呢,應(yīng)該怎么填?都選什么表?

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齊紅老師 解答 2022-04-27 17:49

賬載金額就是1500,稅收金額就是443.5,納稅調(diào)增就是1056.5

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快賬用戶7661 追問 2022-04-27 17:54

但是老師這個(gè)都要選什么表才可以申報(bào)成功

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齊紅老師 解答 2022-04-27 17:56

你是不是小微企業(yè)嗎

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快賬用戶7661 追問 2022-04-27 18:07

是的,老師

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齊紅老師 解答 2022-04-27 19:44

小微企業(yè)只需要填列A00000,A10000,A105000,A105050,A105080,A106000,A107040

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快賬用戶7661 追問 2022-04-27 20:03

老師101010收入表,102010支出表,104000期間費(fèi)用,還有在填1050000納稅調(diào)整表時(shí)上面問的問題時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)按收入限額這個(gè),還要求填寫105010表,這個(gè)問題真不知道應(yīng)該填在哪欄里

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齊紅老師 解答 2022-04-28 08:45

101010收入表,102010支出表,104000期間費(fèi)用這些表都不用填列的 招待費(fèi)的稅收金額他會(huì)自動(dòng)出來的

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應(yīng)該是887000.00*0.005=4435,限額是收入的千分之五
2022-04-27
你好 你先填105060的表 自動(dòng)過渡到A105000 不用調(diào)增 在限額內(nèi)
2021-05-19
你好,(1)該企業(yè)年度利潤總額4000%2B1000-2000-1500-950-100-300%2B150-100=200 (2)廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)調(diào)整所得額(4000%2B1000)*0.15=750,調(diào)增900-750=150 (3)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整所得額(4000%2B1000)*0.005=25,50*0.6=30,調(diào)增50-25=25 (4)捐贈(zèng)支出調(diào)整所得額200*0.12=24,調(diào)增60-24=36 (5)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整所得額500*0.02=10,工會(huì)經(jīng)費(fèi)無需調(diào)整。500*0.14=70,職工福利費(fèi)調(diào)增5。500*0.08=40,職工教育經(jīng)費(fèi)調(diào)增10 (6)應(yīng)納稅所得額200%2B150%2B25%2B36%2B5%2B10=426 應(yīng)納企業(yè)所得稅426*0.25=106.5
2022-06-24
你好,稅收滯納金全額調(diào)增10萬。
2022-12-27
你好,學(xué)員,這個(gè)是全部的題目嗎
2022-04-14
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