你好同學(xué),你根據(jù)你的嗯,開(kāi)發(fā)票的金額確定就可以。
#問(wèn)題#請(qǐng)問(wèn)購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅沒(méi)有簽定合同從哪個(gè)科目取數(shù)
印花稅購(gòu)銷(xiāo)合同計(jì)稅金額從哪里取數(shù)
印花稅購(gòu)銷(xiāo)合同計(jì)稅依據(jù)怎么取數(shù)?是含稅還是不含稅金額
老師,購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅數(shù)據(jù)可以從利潤(rùn)表中取數(shù)算印花稅
老師好,印花稅是購(gòu)銷(xiāo)合同的萬(wàn)分之三。購(gòu)銷(xiāo)合同的金額從哪里找
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
是銷(xiāo)項(xiàng)金額嗎
,對(duì)是你的銷(xiāo)售金額,但是如果你合同里沒(méi)有明確說(shuō)這是含稅不含稅的話,他得按照含稅額去計(jì)算印花稅的。
印花稅是有優(yōu)惠政策嗎,六稅兩費(fèi)那個(gè)
應(yīng)該怎么選擇這個(gè)優(yōu)惠政策
你好,這個(gè)印花稅呀,他那個(gè)優(yōu)惠政策是默認(rèn)的,到時(shí)候你報(bào)表里會(huì)自動(dòng)給你減免的。