同學(xué),你好 以員工個(gè)人名義申請的知識(shí)產(chǎn)權(quán),那不是公司的
老師,請問,我們公司是做3D動(dòng)畫設(shè)計(jì)的,前期積累了大量的數(shù)據(jù)庫資源,但是沒有申請知識(shí)產(chǎn)權(quán),現(xiàn)在想要重新做賬(因?yàn)楣颈皇召徚耍?,請問該怎樣做賬務(wù)調(diào)整呢?原來的財(cái)務(wù)是把這些費(fèi)用計(jì)入了開發(fā)費(fèi)用,一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,掛在資產(chǎn)負(fù)債的存貨科目了…老師,我們能做無形資產(chǎn)么?業(yè)務(wù)人員說,這些數(shù)據(jù)資源都是可以重復(fù)使用的,一般對外是授權(quán)使用收入…
老師,我公司年支付了一筆小額的費(fèi)用給知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利局金額90元,發(fā)票估計(jì)也沒有的,要怎么處理呢,之前是應(yīng)付賬款90,銀行存款90
律師事務(wù)所收兩筆錢,一筆咨詢費(fèi),一筆知識(shí)產(chǎn)權(quán)的費(fèi)用,以員工個(gè)人名義申請的知識(shí)產(chǎn)權(quán),但是是公司支付的款項(xiàng),應(yīng)該怎么入賬呢?
老師好!公司在2021年7月份從公戶轉(zhuǎn)錢進(jìn)入法人個(gè)人賬戶,再由法人個(gè)人賬戶去(注:法人個(gè)人賬戶支付拆遷戶過渡費(fèi)、工程款、工資、費(fèi)用支出等,其中法人授權(quán)我去銀行去辦理支付事項(xiàng))請問一下這些由法人個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng),是不是每一筆都要法人親自簽名? 除了這些還要完善什么手續(xù)?
你好,老師,咨詢一下,公司以收銀行供應(yīng)鏈的融資方式,收取客戶的應(yīng)收款,收取這筆應(yīng)收款的時(shí)候產(chǎn)生了2筆費(fèi)用,一筆貸款利息支出384.63元,是支付給銀行的利息,還有一筆是對公在線業(yè)務(wù)21.98元,支付給提供這個(gè)供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)的公司,著兩筆費(fèi)用,怎么做賬才是正確的,給銀行的利息,需要計(jì)提嗎?還是可以直接記賬:借 :財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息支出 384.63 貸:銀行存款 384.63元
酒店購買餐桌抽紙1000盒 應(yīng)該放在什么科目
入庫原材料3000,應(yīng)付賬款3000元,后來從倉庫拿出3000元材料,并且應(yīng)付賬款不支付,轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,具體做賬怎么做
買了一家公司會(huì)計(jì)怎么做賬?
老師:個(gè)體戶開始有員工工資了,需要申報(bào)員工的個(gè)稅工資嗎?
老師您好,飛機(jī)票上的名字如果不是公司員工可以報(bào)銷入賬嗎
根據(jù)發(fā)票號(hào)碼在哪個(gè)平臺(tái)可以查詢得到發(fā)票
7月25做賬軟件中公司部分社保計(jì)提金額4419.52元。工資表上的公司部分社保4419.53元,個(gè)人部分1819.392元。8月20支付社保公司+個(gè)人合計(jì)6238.92元,其中公司部分4419.44元,個(gè)人部分1819.48元。支付社保的這張憑證怎么做?
老師你好!租老板的車子,企業(yè)和老板需要交什么稅,老師指導(dǎo)一下!
無票收入怎么入成本,無票收入成本企業(yè)所得稅會(huì)調(diào)整嗎?
開了一張發(fā)票最后紅沖了,能查到發(fā)票,又開了一張發(fā)票,現(xiàn)在查不到,什么原因
去申請的知識(shí)產(chǎn)權(quán)以個(gè)人名義申請,不能以公司
昨天去面試會(huì)計(jì)的時(shí)候,人家提出這個(gè)問題了
同學(xué),你好 那就是個(gè)人的知識(shí)產(chǎn)權(quán),公司可以以支付服務(wù)費(fèi)的方式來支付這筆錢
現(xiàn)在不明白用什么會(huì)計(jì)分錄來做
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款
是要有發(fā)票才能做分錄啊
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
發(fā)票開的是個(gè)人的
同學(xué),你好 個(gè)人要開發(fā)票給公司