你好 第一部分你要寫你們公司的基本情況 第二部分你要寫你們做了什么核查工作,比如查看了工資表,勞動(dòng)合同等 第三部分,你要寫具體的原因,比如你們招的人數(shù)多起來了,去年100人,今年150人

請(qǐng)問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來,這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師,我們是建筑行業(yè),現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)局通知說我們的資產(chǎn)負(fù)債總額、工資相比20年增長過快,需要寫一份說明,這個(gè)應(yīng)該怎么寫呢
老師,我們在注銷公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說清算申報(bào)不通過。要我們補(bǔ)申報(bào)17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個(gè)我查了下其實(shí)就是往來款現(xiàn)金往來對(duì)沖的(二級(jí)明細(xì)是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報(bào)哪些?說我們要報(bào)實(shí)收資本,賬冊,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),收入,租金。但公司沒有實(shí)收資本的,也沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的合同,這個(gè)要怎么搞?
建筑施工企業(yè),施工項(xiàng)目已完工,但甲方還有20%的尾款未付,我們也是按照撥款額給甲方開的發(fā)票,剩余20%的尾款,我要確認(rèn)收入嗎?我知道正確來說應(yīng)該在當(dāng)期確認(rèn)收入,但是這樣報(bào)稅的時(shí)候就總會(huì)出現(xiàn)票表比對(duì)不通過的情況,然后開票總被鎖住。老師這種情況有什么變通的辦法嗎?還是只能鎖一次跟稅務(wù)局解釋一次,然后再給解鎖
老師您好,我們是一家建筑施工企業(yè),稅務(wù)局通知我們 2017 年 2016 年有外管證沒有反饋,現(xiàn)在讓我們挨著資料過去辦理,但是因?yàn)闀r(shí)間較長,當(dāng)時(shí)的資料已經(jīng)不全了,而我們在公司注冊地的稅務(wù)局系統(tǒng)查看是沒有這么多沒有反饋的,應(yīng)該怎么處理呢?謝謝
老師廠房買熱水器和廚寶 沒有發(fā)票掛預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款 我有點(diǎn)搞不懂 可以給我講下怎么判斷嗎?
老師,個(gè)人代開普通發(fā)票10萬以下需要交增值稅稅嗎?
小規(guī)模個(gè)體工商戶,幾個(gè)老板一起投錢,所以要做賬,第三季度開票超了,怎么計(jì)提稅,之前做分錄時(shí)沒有價(jià)稅分離,
老師,供應(yīng)商賣設(shè)備加安裝設(shè)備,他如實(shí)開設(shè)備和,安裝對(duì)咱們?nèi)胭~沒有影響吧,咱們正常入就行。就是他的稅點(diǎn)不同是嗎
現(xiàn)在就是一個(gè)大集團(tuán)下面很多項(xiàng)目,她們現(xiàn)在付不了錢,想讓我們打折,但是發(fā)票開過去了,而且有的開了好幾年,我們這個(gè)時(shí)候是發(fā)票重開,還是部分紅沖呢
老師,您好!請(qǐng)問一下比如我在建工程轉(zhuǎn)固了,當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)固的時(shí)候是按照已經(jīng)報(bào)銷的金額做得,那針對(duì)前期已經(jīng)發(fā)生,但是轉(zhuǎn)固后才報(bào)賬的這些費(fèi)用,可不可以直接費(fèi)用化?
老師好,請(qǐng)問個(gè)體工商戶的營業(yè)執(zhí)照是2020年9月11日注冊的,現(xiàn)在一直沒有做稅務(wù)登記會(huì)不會(huì)有影響
經(jīng)營者開的個(gè)人名字車子發(fā)票 可以用在個(gè)體戶抵成本費(fèi)用發(fā)票嗎
2022注冊的公司實(shí)收資本到位時(shí)間
老師您好,我想問一下關(guān)于原材料的,如果我需要新增一個(gè)“原材損耗/材料損耗”的這個(gè)科目,那具體的分錄應(yīng)該怎么做呀?

