您好同學(xué),要做銷售處理,你們那邊查賬吧,那需要做借其他應(yīng)收款或者是應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,不查可以做部分盤虧這個(gè)處理,借待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸庫存商品,審批做借管理費(fèi)用 貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢
老師,請(qǐng)問一下以前的一般納稅人庫存有200多萬,但是實(shí)際上已經(jīng)銷售了,還有進(jìn)項(xiàng)也有沒有抵扣的,現(xiàn)在公司想注銷。怎么處理呢
老師請(qǐng)教下,公司賬上還有存貨,但是實(shí)際已經(jīng)沒有了,這個(gè)怎么處理比較好點(diǎn)?謝謝
老師,公司是做羊的養(yǎng)殖的,賬上還有存貨,但是實(shí)際已經(jīng)沒有了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
請(qǐng)問企業(yè)現(xiàn)在要注銷,賬面還有幾萬的庫存,但是實(shí)際倉庫已經(jīng)沒庫存了,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
老師,客戶的貨款收到了,但是賬上顯示貨還未發(fā),實(shí)際已經(jīng)私下發(fā)走了,但是產(chǎn)成品沒入到庫存里,現(xiàn)在怎么處理呢
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
請(qǐng)問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請(qǐng)肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請(qǐng)問如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級(jí),財(cái)會(huì)考到高會(huì),會(huì)不會(huì)讓老板很欣賞?
公司是小規(guī)模
那做銷售處理是不要開發(fā)票啊
可以做無票收入的,不是需要必須開發(fā)票的。
那掛在其他應(yīng)收款以后怎么處理
你好,我建議你這種情況咱直接做損益調(diào)整吧,就是借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸,庫存商品,然后借管理費(fèi)用,貸待處理財(cái)產(chǎn)損益。
你說咱做到應(yīng)收賬款那種情況呀,最后他是要用你的庫存現(xiàn)金去調(diào)賬的,咱得借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款,嗯可能會(huì)增加你的庫存現(xiàn)金。
就直接這樣做處理?
可以寫一個(gè)審批單,讓你公司里的領(lǐng)導(dǎo)去簽字。
可賬上沒有錢呢,現(xiàn)在公司也不運(yùn)作了,每季度都零申報(bào)
額,那你就去做待處理財(cái)產(chǎn)損益吧,去沖費(fèi)用。
那賬上剩下的全部都做這樣的處理可以嗎
嗯,對(duì)的就是這樣做。