你好,計算該公司本月銷項稅額=318萬*6%%2B5.3萬/1.06*6%??
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年8月提供設(shè)計服務(wù)取得含增值稅價款636萬元,另收取違約金21.2萬元。已知,增值稅稅率為6%,列出甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額的算式
2、某廣告公司為增值稅一般納稅人。2018年10月,取得廣告設(shè)計服務(wù)不含稅價款530萬元,獎勵費收入5.3萬元。已知,設(shè)計服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,計算該廣告公司當(dāng)月增值稅銷項稅額。
甲公司是增值稅一般納稅人。2020年6月取得咨詢服務(wù)不含稅收入318萬元,另收取獎勵費5.3萬元。計算該公司本月銷項稅額。
某增值稅一般納稅人提供咨詢服務(wù),取得含稅收入318萬元,取得獎金5.3萬元。咨詢服務(wù)的增值稅稅率為6%,該業(yè)務(wù)應(yīng)計算的銷項稅額是()。A(318+5.3)÷(1+6%)×6%=18.3(萬元)B318÷(1+6%)×6%=18(萬元)C[318÷(1+6%)+5.3]×6%=18.318(萬元)D318×6%=19.08(萬元)
?4甲公司為增值稅一般納稅人,2022年3月取得不含增值稅廣告設(shè)計收入400萬元,另收取獎勵費5.3萬元;支付設(shè)備租賃費,取得的增值稅專用發(fā)票注明稅額6萬元。已知廣告服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。請計算甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額,并列出計算過程。
請問5月的成本發(fā)票還沒收回,小規(guī)模納稅人7月怎么報稅
不抵扣勾選的稅額,會體現(xiàn)在增值稅申報表上嗎?如果4月已入賬的發(fā)票,4月稅款不用于抵扣,可以在6月提交不抵扣勾選嗎?
老師,小規(guī)模納稅人開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 二季度累計銷售額10萬元,減免增值稅,那減免的增值稅屬于營業(yè)外收入嗎,我問稅務(wù)說不屬于,那應(yīng)交稅費-未交增值稅如何處理,不能一直掛著吧
退休返聘人員需要繳納殘保金不
修改了23年的企業(yè)所得稅報表后補繳了23年的企業(yè)所得稅及滯納金,我們使用的是2013年小企業(yè)會計準則,里面沒有以前年度損益這個科目,分錄需要怎么做?
我們是建筑勞務(wù)公司,有個自然人代開的發(fā)票,我們簽訂的合同是按照工程量的80%付款,他開票是20萬,實際完成量是25萬,我們付款也是20萬,那個做賬后附的清單是25萬,這樣可以嗎?
老師,請問企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策具體是哪些文件,謝謝
老師,請問一下我們客戶給我們的貨款是從銀行貸款直接放款到我們賬上的,就是訂單貸,我們應(yīng)收130,實際貸款貸的500,余下的370我們又通過其他方式轉(zhuǎn)回去了,那我就直接下貨款和往來款就可以對嗎,因為500萬到賬的是不是顯示對方公司的名稱,顯示的是保理融資款
老師其他應(yīng)付款高可以用發(fā)票抵嗎
請教個問題,手里有個個體戶4-6開票0,但是4-6期間接收了很多發(fā)票,我現(xiàn)在申報經(jīng)營所得需要把接收的金額填上嗎