你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
更正以前年度的帳怎么改,是直接紅沖還是通過以前年度損益調(diào)整
老師,以前年度費(fèi)用入錯(cuò)了,今年進(jìn)行調(diào)整,是要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接沖紅
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,如果發(fā)現(xiàn)以前年度損益類科目錯(cuò)了,需要調(diào)整,在當(dāng)月更正分錄直接寫原型還是通過以前年度損益調(diào)整呢
老師,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)現(xiàn)前幾年帳的收入和計(jì)提增值稅不對,是直接作反分錄紅沖,在更正一張對的就行嗎,不需要通過以前年度損益調(diào)整吧,直接調(diào)整當(dāng)期損益可以嗎
老師好,請問醫(yī)療器械銷售公司,經(jīng)營范圍就是醫(yī)療器械銷售,公司購入了海參,收到增值稅專用發(fā)票,不賣出海參的情況下,怎么做賬才能抵扣這個(gè)海參的進(jìn)項(xiàng)稅?謝謝老師。
老師好,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,公司購入了海參收到了增值稅專用發(fā)票,老板娘說別人家都能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,讓我也抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,可是我們這個(gè)是費(fèi)用,也沒有銷售海參的經(jīng)營范圍,也不賣海參。這個(gè)購入的海參能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,我們加油充值對方先開票了,是帶稅率的普票,我們是直接把這個(gè)金額入賬嗎
給客戶買的東西怎么做賬
老師好,能幫我看一下這個(gè)固定資產(chǎn)清理的分錄對嗎?
假如三季度買車,金額30萬,三季度預(yù)繳所得稅時(shí)填一次性扣除,填之前應(yīng)納稅所得額10000,填之后實(shí)際利潤額是-29萬嗎
老師,請問下我們公司占用村民的田地架電線桿的補(bǔ)償款是按著我們的勞務(wù)收入的比率補(bǔ)償給村民的,應(yīng)該計(jì)入成本還是營業(yè)外支出?
老師你好咨詢一下,我的賬上的稅金比電子稅務(wù)局的稅金多了7角錢,賬上該怎么沖減一下,憑證該怎么做
老師,這家公司業(yè)務(wù)和員工很少,員工六到七月份出差的費(fèi)用,8才開到票,8月記賬和報(bào)銷這6和7月份的費(fèi)用沒問題吧
老師您好,小規(guī)模信息技術(shù)咨詢服務(wù)主營,開服務(wù)類發(fā)票,稅率是多少呢
比如管理費(fèi)用,或者主營業(yè)務(wù)成本謝謝?
用以前年度損益調(diào)整的。
直接紅沖可以嗎,我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你好,用利潤分配未分配利潤,如果金額不小的,可以直接做到當(dāng)月。
都不是很大的金額
那你可以直接調(diào)整當(dāng)年的。
就是比如我去年管理費(fèi)用記了5萬,然后今年發(fā)現(xiàn)5萬是含稅的應(yīng)該是管理費(fèi)用4.4萬,剩下的是稅款。我要怎么做賬?借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅0.6,貸利潤分配-未分配利潤嗎?
對的是的,是這么做的,你也可以借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
那我直接紅沖了,重新做一下可以嗎
可以的,可以這么做的。
那老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下企業(yè)收到跨年發(fā)票怎么處理,之前都是暫估的,借原材料113貸應(yīng)付賬款暫估113,之后領(lǐng)用原材料計(jì)入生產(chǎn)成本113,今年收到發(fā)票要怎么做
借應(yīng)付賬款貸原材料, 借原材料貸生產(chǎn)成本, 然后再做發(fā)票的 借原材料, 貸應(yīng)付賬款, 借生產(chǎn)成本貸原材料。
可以這樣嗎,借原材料-113貸應(yīng)付賬款暫估-113,借主營業(yè)務(wù)成本-113貸原材料-113然后根據(jù)發(fā)票借原材料100應(yīng)交稅費(fèi)13貸應(yīng)付賬款113
你做到了生產(chǎn)成本并沒有做到主營業(yè)務(wù)成本的,你什么時(shí)間確認(rèn)的收入,什么時(shí)間完工的,做的庫存商品的。