同學(xué)你好 這個一般是,當(dāng)前所屬期應(yīng)與增值稅申報(bào)所屬期一致
你好,老師。我司是生產(chǎn)型出口企業(yè),當(dāng)月需要繳納增值稅,沒有退稅?,F(xiàn)在申報(bào)出口退稅時,生產(chǎn)免抵退申報(bào)匯總表錄入期末留抵稅額是填寫0還是當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅金額(以負(fù)數(shù)填寫)
老師,你好,是不是生產(chǎn)出口的才需要在本期申報(bào)之前讀入上期反饋,然后外貿(mào)出口申報(bào)之前不用讀入上期審核反饋?然后我讀入反饋是以上期的日期進(jìn)入退稅系統(tǒng)讀入反饋后退出來再以本期所屬期進(jìn)入錄系統(tǒng)還是可以在以本期錄系統(tǒng)的所屬期進(jìn)入讀上期的反饋然后直接接著做本期的錄入?
老師 你好生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅 所屬期填寫有什么需要注意的嗎.今天是25號 我還可以寫4月所屬期嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時,出現(xiàn),211高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)所屬期年度有效的高新技術(shù)企業(yè)證書什么意思211-1證書編號1 211_2證書編號2還有211_2發(fā)證時間1 211-4發(fā)證時間2什么意思,怎么填寫,我們是去年批準(zhǔn)的高企
老師上午好,有(稅務(wù)總局公告2022年第14號)的解讀嗎?我們企業(yè)去年申請過一次增量留底退稅了,今年四月所屬期留底為0,五月所屬期產(chǎn)生了新的留底,我現(xiàn)在可以申請存量留底退稅嗎?
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
賬上庫存虛高,怎么處理?
這道題的D是對的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實(shí)物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動保護(hù)用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來,需要報(bào)個稅:經(jīng)營所得和工資薪金所得,想問下如何申報(bào)這兩個個稅