同學(xué)你好 需要先有進(jìn)出口的范圍 然后辦理進(jìn)出口備案 最后才可以報(bào)出口免稅
武漢出口免稅要申請(qǐng)嗎?是否可以開出口發(fā)票,然后在納稅申報(bào)時(shí)選擇“免稅”,準(zhǔn)備資料備查就行?如果要辦,需要準(zhǔn)備什么
請(qǐng)問我司上月有兩票報(bào)關(guān)出口,因?yàn)槌隹诎l(fā)票當(dāng)時(shí)沒有申請(qǐng)下來,導(dǎo)致現(xiàn)在還沒有開出口發(fā)票,這種情況是不是下個(gè)月才能申請(qǐng)出口出稅呢?如果是下個(gè)月才可以申請(qǐng)辦理,我在這個(gè)月是不是要把資料向稅務(wù)機(jī)關(guān)備案呢?
出口退稅流程 a.獲得對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)與海關(guān)進(jìn)出口權(quán)后,需要出口退(免)稅備案; b.取得報(bào)關(guān)單、收匯等憑證、勾選確認(rèn)發(fā)票,錄入出口退稅數(shù)據(jù)申報(bào) *當(dāng)取得出口退稅報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并收匯后,就可以在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)匯總錄入退稅申報(bào)數(shù)據(jù)(出口明細(xì)表、進(jìn)貨明細(xì)表、匯總申報(bào)表、打印申報(bào)表、生成申報(bào)電子數(shù)據(jù)包) c.稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,取得退稅款 老師這個(gè)是我自己總結(jié)的出口退稅流程,看下還有需要補(bǔ)充修改的嗎?
老師,我是新手,剛到一家公司,現(xiàn)在情況是去年有看到報(bào)關(guān)單,但是沒申報(bào)收入,也沒開出口發(fā)票,但錢已進(jìn)賬,現(xiàn)在我要不要在3月底前去做稅務(wù)備案?然后回來開發(fā)票,4月可以申請(qǐng)免抵退的申報(bào)?還有收齊申報(bào)怎么弄?收齊單就是銀行回單嗎?
老師,公司7月出口一臺(tái)設(shè)備到伊朗,客戶未收到貨,貨在運(yùn)輸中等待靠岸,未收客戶貨款未開票,因?yàn)槲宜拘璐_保設(shè)備要投入正常使用后客戶方可簽收才能付款,采購(gòu)供應(yīng)商提供設(shè)備技術(shù)支持,也等客戶簽收才我司開采購(gòu)發(fā)票,采購(gòu)款我司已付全款。問題:出口的設(shè)備報(bào)關(guān)出口完成,未開票,設(shè)備確認(rèn)收入的時(shí)間及開票時(shí)間是什么時(shí)候呢,現(xiàn)在申報(bào)7月收入,需要申報(bào)收入嗎?申請(qǐng)退稅的時(shí)間又是什么時(shí)候,目前我需導(dǎo)入報(bào)關(guān)資料到稅務(wù)平臺(tái)嗎
老師:請(qǐng)問我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請(qǐng)問 對(duì)話CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊(cè)資金20萬,各認(rèn)繳出資10萬,都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤(rùn)有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
進(jìn)出口備案怎么辦理
同學(xué)你好 商務(wù)局辦理資質(zhì)之后去稅局備案