您好,這個是需要協(xié)商

老師您好,我公司是環(huán)境工程公司,有個合同上是十三個點的合同,我們開建筑工程應該是九個點稅率,合同上當時寫的是十三,我們可以從對方要求按著合同開十三個點的稅率嗎
老師,這個我們簽合同,機械設備租賃合同,我們是乙方,給甲方使用機械,我們出人油費等,為什么能開出三個點的建筑服務,工程服務費,我們是一般納稅人,那我們要是開機械臺班費,就是九個點是嗎?
老師,請問一下,我們是一般納稅人,然后我們公司和其他公司簽了工程施工合同,但是他們不懂,合同上規(guī)定三個點的專票,但是我們只能開九個點的專票,開九個點出去可以嗎?合同上簽訂的是三個點專票
老師,你好,請問一下,我們公司跟一家公司簽了外包合同,合同上寫的70%開9個點的票給我們,30%開普票給我們呢。他們實際是做門窗賣給我們,開票開的是工程款9個點。我就在想這開工程款合適嗎?如果這個合同簽的是工程分包,按9個點開么?如果合同簽的是門窗制作,是13個點么?
我們是建筑公司,如果一個項目是設備安裝,我們把設備開了十三個點的銷售,剩下的安裝費是不是可以開三個點的簡易征收?在合同上面有什么要求嗎,一個合同寫清楚兩個部分還是分開做兩個合同?
為什么A是錯的?他不是已經支付了?不應該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經簽訂了長期協(xié)議,應該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結轉成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經銷售完畢且供應商已經沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師三月份已經開了十三個點的稅率了,對方可以用嗎,可以抵扣嗎,還是必須得拿回沖紅從新開具九個點的稅率
您好,若建筑工程,最好9%
老師,對方的十三個點進項可以抵扣嗎
您好,是可以抵扣,但是有風險
老師,我們環(huán)境公司,辦理了即征即退政策,把三月份開的十三個點稅額交了又申請退回來了,然后我給沖紅再從新開具九個點的發(fā)票,這是不是產生稅務局要退給我們的差額了,這個怎么處理呢
老師,如果對方抵扣了十三個點的進項,我們是不是也有風險
您好,是的,不一定退,可能留抵
您好,是的,風險很大
老師您說的留底,是稅務局需要退給我們的差額和下次我們要交的稅可以自行抵扣是嗎
您好,是的,您的理解非常正確
老師這個可以抵扣的數(shù)據(jù)在稅務報表里那欄體現(xiàn)呢
您好,上期期末應交稅額
老師這個上期期末應交稅費是負數(shù)代表稅務局要退的金額吧
您好,那您看是否符合退稅資格
老師,我們即征即退政策,已經交的開的那十三個點的稅已經申請退回了,我們再沖紅十三個點,開九個點的,就會有一次需要退的差額,但是我們已經申請退回了,這筆再要退的差額不就重復了嗎,那這個怎么處理呢,我就是不知道這個怎么弄了
您好,最好重新申請退稅金額,或者多繳部分留抵以后
好的老師,謝謝您
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持