同學(xué)你好 本月的進項稅額=580*13%+558800/1.06*6%*4/5

1、一般納稅人本月發(fā)生以下業(yè)務(wù):①購入一臺儀器,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為580萬元,該儀器有將近一半的時間用于服務(wù)生產(chǎn)免稅產(chǎn)品;②購入微波爐10臺,每臺含稅價1500元,全部用于獎勵本月的優(yōu)秀員工;③購入旅游服務(wù)消費卡,支付258800元,其中1/5用于獎勵優(yōu)秀員工,剩余用于作為贈品贈送客戶。要求:請計算該公司本月的進項稅額。
增值稅計算題:1、一般納稅人本月發(fā)生以下業(yè)務(wù):①購入一臺儀器,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為580萬元,該儀器有將近一半的時間用于服務(wù)生產(chǎn)免稅產(chǎn)品;②購入微波爐10臺,每臺含稅價1500元,全部用于獎勵本月的優(yōu)秀員工;③購入旅游服務(wù)消費卡,支付258800元,其中1/5用于獎勵優(yōu)秀員工,剩余用于作為贈品贈送客戶。要求:請計算該公司本月的進項稅額。
增值稅計算題:1、一般納稅人本月發(fā)生以下業(yè)務(wù):①購入一臺儀器,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為580萬元,該儀器有將近一半的時間用于服務(wù)生產(chǎn)免稅產(chǎn)品;②購入微波爐10臺,每臺含稅價1500元,全部用于獎勵本月的優(yōu)秀員工;③購入旅游服務(wù)消費卡,支付258800元,其中1/5用于獎勵優(yōu)秀員工,剩余用于作為贈品贈送客戶。要求:請計算該公司本月的進項稅額。
增值稅計算題:1、一般納稅人本月發(fā)生以下業(yè)務(wù):①購入一臺儀器,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為580萬元,該儀器有將近一半的時閱用于服務(wù)生產(chǎn)免稅產(chǎn)品;②購入微波爐10臺,每臺含稅價1500元,全部用于獎勵本月的優(yōu)秀員工;③購入旅游服務(wù)消費卡,支付258800元,其中1/5用于獎勵優(yōu)秀員工,剩余用于作為贈品贈送客戶。要求:請計算該公司本月的進項稅額。
?[問答題](15分)某家具生產(chǎn)公司為增值稅-般納稅人,2021年6月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)外購板材用于生產(chǎn)家具,取得專用發(fā)票,發(fā)票上注明不含稅售價為40萬元。(2)領(lǐng)取本來用于生產(chǎn)家具的涂料用于裝飾職工食堂,該批涂料賬面價值為1萬。(3)領(lǐng)取自產(chǎn)家具用于獎勵員工,該批家具近期平均不含稅售價為10萬。(4)銷售家具一批,取得含稅收入113萬元。要求:計算該公司6月份應(yīng)納增值稅。
老師,計提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫?
老師,我們公司做抖音團購,我學(xué)習(xí)哪個實操
老師,一家公司總體的稅負(fù)在多少會合理?
我們是醫(yī)療診所,之前顧客在我們這里消費了3萬,一直沒有開票,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要求開票,而且一周要開3000元,之前的收費還是走的私人賬戶,請問怎么操作?
我如果去稅務(wù)局代開發(fā)票,建設(shè)服務(wù)類的8720元,我要交什么稅費,分別是多少錢,是怎么計算出來的!謝謝!
我們在跟工廠溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔(dān)心備的貨最終賣不完導(dǎo)致?lián)p失,需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險。假設(shè),工廠備貨了1萬套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對應(yīng)2萬元)的損失我們自己承擔(dān)比如一半(1萬元),財務(wù)上是如何處理
老師,現(xiàn)在有序時賬,要核對企業(yè)的建筑安裝合同的印花稅是否繳納正確,具體要怎么做呢,搜關(guān)鍵字工程款、設(shè)計費,這樣做合理嗎,謝謝
老師,設(shè)計費是和建設(shè)合同配套的,請問按什么來交印花稅,謝謝
老師,請問監(jiān)測費需要繳納印花稅嗎,謝謝
有沒有供應(yīng)商出具的商檢模板