你好,只需要增加稅種(6%的技術(shù)服務(wù))核定,然后根據(jù)實(shí)現(xiàn)的收入開(kāi)具發(fā)票就是了。 不需要另外去申請(qǐng)發(fā)票
你好老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票,稅率應(yīng)該是多少,之前都開(kāi)的6%,現(xiàn)在要改成1%,說(shuō)之前開(kāi)高了,這個(gè)有兩種稅率可以隨便開(kāi)的嘛?
老師您好,我們之前只可以開(kāi)13%稅率的專票,現(xiàn)在增加了技術(shù)服務(wù)類的業(yè)務(wù),需要開(kāi)6%稅率的專票,需要怎么申請(qǐng)?
老師,一般納稅人 開(kāi)發(fā)票稅率都是要跟專管員申請(qǐng)的嗎?我們之前開(kāi)13%,然后現(xiàn)在想開(kāi)6%服務(wù),是需要申請(qǐng)?jiān)黾佣惸繂?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司營(yíng)業(yè)范圍之前沒(méi)有技術(shù)服務(wù)類,后續(xù)營(yíng)業(yè)范圍改了加上技術(shù)服務(wù)了,可以直接開(kāi)技術(shù)服務(wù)發(fā)票嗎,還需要在稅務(wù)做什么嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)新公司財(cái)務(wù)室里面什么都沒(méi)有,需要購(gòu)買哪些東西???
有限公司如果自建不動(dòng)產(chǎn),在在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,可以調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎?
出口退稅時(shí)單證備案對(duì)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸發(fā)票有要求嗎,必須是運(yùn)輸服務(wù)嗎,物流輔助服務(wù) 收派服務(wù)費(fèi)可以嗎
老師-早上好,我們有兩公司,A公司是一般納稅人,B公司是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司。B公司代A代付工資,是選全額征稅比較好還是差額征稅。假如開(kāi)全額專票給A公司抵扣,B公司稅負(fù)是不是很高不劃算,都是一個(gè)老板。
在稅務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)戰(zhàn)眾,業(yè)務(wù)量很大的企業(yè)怎么處理進(jìn)項(xiàng)發(fā)票匹配的問(wèn)題呢?比如,5月賬上的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有3000張,也就是這3000張發(fā)票是需要勾選的。然后在電子稅務(wù)局導(dǎo)出來(lái)的未勾選明細(xì)有10000張發(fā)票。怎么把需要勾選的3000張發(fā)票匹配到10000張里面呢?
#提問(wèn):老師:現(xiàn)在注冊(cè)個(gè)體戶小規(guī)模納稅人,要實(shí)繳制嗎?
快中級(jí)考試了心慌慌的呢?感覺(jué)什么都不會(huì)一樣
老師,我想咨詢一下,小規(guī)模酒店的固定資產(chǎn)之前的會(huì)計(jì)折舊沒(méi)有明細(xì),而且是折了3個(gè)月中間隔了一年后又開(kāi)始折的,有固定資產(chǎn)明細(xì)但是沒(méi)有折舊明細(xì),也不知道那些折舊的數(shù)字怎么來(lái)的,現(xiàn)在想整理的話該如何整理才能更好
老師,請(qǐng)教一下,個(gè)體戶和公司簽的合同,需要交印花稅嗎?
老師,如果一個(gè)臨時(shí)工開(kāi)出的發(fā)票是5000,填的付款申請(qǐng)是2000,還有3000是經(jīng)理私付的。怎么做一張私付的原始憑證
需要去稅局做票種核定,對(duì)嗎?老師
你好,是做稅種認(rèn)定,不需要再做票種核定。 因?yàn)橐呀?jīng)有發(fā)票了,只是稅率變動(dòng)了而已
我需要帶什么資料呢?
你好,一般就是營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公章,法人代表的身份證
謝謝老師!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。