您好,本題答案選項(xiàng)是B.個(gè)人提供有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)

根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列各項(xiàng)中,不得開具增值稅專用發(fā)票的有( )。(多選) A一般納稅人從事金融商品轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù) B提供旅游服務(wù)選擇差額計(jì)稅的納稅人,向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位的住宿費(fèi) C小規(guī)模納稅人提供應(yīng)稅勞務(wù) D提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的納稅人,向委托方收取的政府性基金 【答案】ABD 老師為什么B是對(duì)的,我知道住宿費(fèi)可以抵,但你享受了差額計(jì)稅,享受優(yōu)惠的,還可以開抵扣的?
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列項(xiàng)目不享受免征增值稅優(yōu)惠政策的是()。A.個(gè)人轉(zhuǎn)讓著作權(quán)B.個(gè)人提供有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)C.養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提供養(yǎng)老服務(wù)D.納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓
提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、一般納稅人,技術(shù)服務(wù)免征增值稅,文件說享受優(yōu)惠方式是申報(bào)享受稅收減免,無需報(bào)送資料,請(qǐng)問是進(jìn)行每月增值稅申報(bào)時(shí)填在申報(bào)表附列資料(一)免稅—服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)項(xiàng)嗎?還是說在事項(xiàng)辦理找到優(yōu)惠項(xiàng)目做登記?然后開具免稅的普通發(fā)票?
三、優(yōu)惠政策 技術(shù)合同認(rèn)定登記是兌現(xiàn)各級(jí)各類促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化優(yōu)惠政策的重要依據(jù),經(jīng)認(rèn)定登記的技術(shù)合同可享受以下優(yōu)惠政策: (一)免征增值稅:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、許可、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),免征增值稅。轉(zhuǎn)讓方或開發(fā)方須開具增值稅普通發(fā)票; (二)減免所得稅:符合條件的居民企業(yè)年度技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅; 這里的500萬是限定企業(yè)所得稅嗎?增值稅沒有嗎?
B不屬于國際運(yùn)輸服務(wù)嗎 3.下列各項(xiàng)中,說法正確的有()。 A. 個(gè)人轉(zhuǎn)讓著作權(quán)免征增值稅 B.臺(tái)灣航運(yùn)公司從事海峽兩岸海上直航業(yè)務(wù)在大陸取得的運(yùn)輸收入免征增值稅 C. 從事個(gè)體經(jīng)營的隨軍家屬,自辦理稅務(wù)登記事項(xiàng)之日起,其提供的應(yīng)稅服務(wù)3年內(nèi)免征增值稅 D. 境內(nèi)的單位和個(gè)人向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的研發(fā)服務(wù)和設(shè)計(jì)服務(wù)免征增值稅
現(xiàn)在有點(diǎn)想換工作,適不適合跳槽啊
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),若有留抵,結(jié)轉(zhuǎn)至借方未交增值稅嗎
公司辦事處的裝修費(fèi)可以歸集到在建工程,裝修完后再轉(zhuǎn)待攤費(fèi)用,這樣可以嗎
老師,小企業(yè)準(zhǔn)則,公司補(bǔ)交2021年的印花稅,可以在現(xiàn)在稅前扣除嗎?
借貸關(guān)系,記賬方法,借貸
采購合同已經(jīng)簽了,付款是階段性的,第一批款已經(jīng)付了,貨沒到,沒有開發(fā)票,怎么做賬,按打款的金額做賬嗎,算到成本里?
老師,我們公司是做煤炭運(yùn)輸?shù)?,現(xiàn)在司機(jī)拉的都是私活,就是從訂單平臺(tái)上搶的活,收入轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶,我想問一下這種收入怎么開發(fā)票呀?合規(guī)嗎?
工廠電費(fèi)車間和其他部門混合用一個(gè)電表,怎么區(qū)別電費(fèi)的金額呢?
亞馬遜出口退稅的全流程
我們是租別人廠房使用的,是承租房,需要交一些房產(chǎn)稅之類的嗎?如果不交房產(chǎn)稅,需要交其他的稅嗎?

