做:借:預(yù)付賬款10000 貸:銀行存款10000 1月做:借:固定資產(chǎn)(合同不含稅總價) 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅金(發(fā)票稅額) 貸:預(yù)付賬款
如果說預(yù)付賬款預(yù)付訂金給了對方,尾款也打了,但是我這邊固定資產(chǎn)已經(jīng)用著了,就是沒有發(fā)票,我怎么做賬?本來我是應(yīng)該收到發(fā)票就借固定資產(chǎn)。貸預(yù)付賬款。現(xiàn)在怎么做?內(nèi)賬來的
固定資產(chǎn)發(fā)票來了一半5000,但是款全付了10000,普票,現(xiàn)在這個月帳怎么做?
固定資產(chǎn)發(fā)票來了一半5000,但是款全付了10000,東西也到了,合同確定是普票,現(xiàn)在這個月帳怎么做?
固定資產(chǎn)發(fā)票來了一半5000,但是款全付了10000,東西也到了,合同確定是普票,現(xiàn)在這個月帳怎么做?
郭老師,固定資產(chǎn)購入,付款付了一半,票也只開了一半,0.5臺,現(xiàn)在怎么做賬
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認(rèn),報關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
確定發(fā)票都是普票,沒到的5000發(fā)票也先做固定資產(chǎn)?
這個 金額沒有強(qiáng)制規(guī)定的,以企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為主,您的題干是固定資產(chǎn)的
那我這分錄做的我都不知道我的我的發(fā)票來沒來了哦,因為是普票,又沒稅額
普票就不計進(jìn)項稅了,全部記成本
那雖然我只收到5000的票,付了1萬,我還是錄借,固定資產(chǎn)1萬,貸銀行存款1萬?
是的沒錯,一般是這樣的,要統(tǒng)一折舊的,發(fā)票是管稅的,會計以會計準(zhǔn)則為主的
那等下個月發(fā)票來了怎么處理?
直接附在后面就好了,如發(fā)票有出入可調(diào)整固定資產(chǎn)成本
把下個月發(fā)票附到這個月來?
是的 ,是可以這樣的