同學(xué)您好,您具體可以對(duì)照您的申報(bào)表的稅額
老師 請(qǐng)問(wèn)下江蘇省電子稅務(wù)局如何查詢?cè)诠さ禺?dāng)?shù)仡A(yù)繳的稅款明細(xì)
老師,我想問(wèn)一下,深圳地區(qū)的稅務(wù)局,如何查詢收到稅務(wù)局退稅的明細(xì)?
老師 江蘇稅務(wù)局網(wǎng)站如何查詢 退稅明細(xì) 退的是什么呢、?證明開(kāi)具只有正數(shù) 沒(méi)有負(fù)數(shù)呢
老師,我想查詢歷史的進(jìn)項(xiàng)勾選明細(xì),但是稅務(wù)局只看到匯總,明細(xì)怎么查?
老師,電子稅務(wù)局查客戶的發(fā)票,我登錄的是深圳電子稅務(wù)局,是不是只能查他在深圳收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和普票?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
但是我們公司沒(méi)有申請(qǐng)退稅,確收到稅務(wù)局的退稅款,所以想要問(wèn)一下,哪里可以查詢到退的什么款項(xiàng)?
這是系統(tǒng)退的,是附加稅減半退稅,還有留抵退稅,還有2021年10月份緩交稅款的,然后2月份繳納了的,還有繳納了所屬1月份增值稅的,這些都可以緩交的,就退回了,您具體金額和申報(bào)表核對(duì)一下
那這些稅款之前交了,現(xiàn)在又退回來(lái),我賬務(wù)要如何處理呢?
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)——各明細(xì)科目負(fù)數(shù)
貸方負(fù)數(shù),那我貸方科目不就是留有余額了嗎?這個(gè)又怎么沖減掉啊?
不是,是借方負(fù)數(shù)的,做在貸方就是正數(shù)的
還是不懂老師說(shuō)的
借銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)——各明細(xì)科目負(fù)數(shù), 稅款沒(méi)有繳納的時(shí)候,是應(yīng)交稅費(fèi)的余額在貸方,然后您繳了以后,借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,這樣的應(yīng)交稅費(fèi)就平了,那現(xiàn)在又退回來(lái)了,相當(dāng)于是把你交說(shuō)的那個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)科目沖了,所以用借方負(fù)數(shù)
那稅款退回來(lái)了以后,賬上做的應(yīng)交稅費(fèi),借方負(fù)數(shù)以后,不就是相當(dāng)于我賬上還有應(yīng)交稅費(fèi)的余額,也就是相當(dāng)于賬上掛著應(yīng)交稅費(fèi)在貸方,沒(méi)有交的
是這樣的,以后交的時(shí)候再做繳納,但是有的是減半征收以后退的這種以后是不需要交的,那您就需要沖以前計(jì)提的稅金及附加
是系統(tǒng)直接退,不用我們申請(qǐng)的嗎?
是的,這是普惠制政策,都是直接退的
那老師,留底退稅,我公司沒(méi)有留底,那為啥也有的退?還有增量留底如何理解呢?
如果您沒(méi)有留底的話,那是不會(huì)有給您退的,我上面說(shuō)的是這幾種可能,還需要看你們實(shí)際退的是什么稅
增量留抵退稅是和2019年3月31號(hào)的留底稅額比較,增甲的部分,比如2019年3月31號(hào)的留底稅額是10萬(wàn),您現(xiàn)在的留抵稅額是30萬(wàn),那您的留底稅增量留抵稅額就是20萬(wàn)
就是想問(wèn)有什么方式可以登陸國(guó)稅,查看到,退的什么稅款
您或者可以直接播你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)12366的電話,可以具體問(wèn)一下
增量留抵稅額是要跟19年的比較嗎?我公司去年20年才成立的,是不是就每天說(shuō)有增量留底稅額了?
您好,是的,是這樣的