同學(xué)你好,借:原材料 貸:銀行存款
請問公司在籌建期間購入的原材料,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師:食品廠籌建期領(lǐng)用原材料用于做實(shí)驗(yàn),怎么做會(huì)計(jì)分錄
籌建期公司買進(jìn)的材料,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫。
建筑公司購買原材料,再結(jié)轉(zhuǎn)原材料的會(huì)計(jì)分錄怎么做???
請問籌建期間發(fā)生的開辦費(fèi),籌建期結(jié)束,按月攤銷的會(huì)計(jì)分錄怎么做
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
原材料領(lǐng)用后,直接結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目,還是管理費(fèi)用?
用于生產(chǎn)的原材料領(lǐng)用后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,然后再轉(zhuǎn)到庫存商品
這和營業(yè)期生產(chǎn)沒有區(qū)別嗎
沒有的,資產(chǎn)負(fù)債類的沒有區(qū)別 費(fèi)用類的可能有區(qū)別 在《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定,將籌建期間的開辦費(fèi)一并費(fèi)用化,直接計(jì)入當(dāng)期損益,將其列為“管理費(fèi)用”核算;在《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》中規(guī)定,是將開辦費(fèi)列為“長期待攤費(fèi)用”中,于開始生產(chǎn)經(jīng)營的當(dāng)月一次性轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi);
好的,謝謝路露老師!
不客氣,祝你學(xué)你愉快,工作順利,希望對老師的答復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。