借:原材料 101200 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)13108 貸:應(yīng)付票據(jù)114308
向甲企業(yè)購(gòu)入A材料,買(mǎi)價(jià)100000元增值稅額1300元,該企業(yè)已代墊運(yùn)費(fèi)1200元,其中準(zhǔn)予扣除增值稅進(jìn)項(xiàng)稅108元,企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面金額為114308元,兩個(gè)月期的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項(xiàng),材料已驗(yàn)收入庫(kù),會(huì)計(jì)分錄
該企業(yè)7月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)4日,從甲企業(yè)采購(gòu)A材料,買(mǎi)價(jià)為110000元,增值稅稅額為14300元,運(yùn)雜費(fèi)為1600元(其中,運(yùn)費(fèi)為1000元),貨款共計(jì)125900元,已用銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫(kù),計(jì)劃成本為110000元。(2)12日,從乙企業(yè)購(gòu)入A材料,買(mǎi)價(jià)為150000元,增值稅稅額為19500元,甲企業(yè)代墊運(yùn)雜費(fèi)2000元(其中,運(yùn)費(fèi)為1300元)。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面金額為171500元,1個(gè)月期的商業(yè)承兌匯票結(jié)算材料款項(xiàng)。該批材料已驗(yàn)收入庫(kù),計(jì)劃成本為160000元。(3)15日,從丙企業(yè)采購(gòu)B材料4000千克,買(mǎi)價(jià)為150000元,增值稅稅額為19500元,丙企業(yè)代墊運(yùn)費(fèi)2400元。貨款共
向甲企業(yè)購(gòu)入A材料,買(mǎi)價(jià)100000元,增值稅額1300元,該企業(yè)已代墊運(yùn)費(fèi)1200元,其中準(zhǔn)予扣除增值稅進(jìn)項(xiàng)稅108元。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面金額為114308元、兩個(gè)月的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項(xiàng),材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
2.12日,從甲企業(yè)購(gòu)入A材料,買(mǎi)價(jià)為150000元,增值稅稅額為19500元,甲企業(yè)代墊運(yùn)雜費(fèi)1909元,運(yùn)費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額91元。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面金額為171500元、1個(gè)月期的商業(yè)承兌匯票結(jié)算材料款項(xiàng)。該批材料已驗(yàn)收入庫(kù),計(jì)劃成本為160000元。
五日向假材料購(gòu)入嗯材料買(mǎi)價(jià)共計(jì)¥100,000增值稅17000甲企業(yè)代墊運(yùn)輸費(fèi)1500準(zhǔn)予扣除進(jìn)項(xiàng)稅105元企業(yè)簽發(fā)并承諾一張票面金額為118500元期限為兩個(gè)月的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項(xiàng)材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
老師想問(wèn)下,想看著書(shū)就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書(shū)好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫(xiě)有誤,金額沒(méi)有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開(kāi)張發(fā)票給單位,要在哪兒開(kāi),發(fā)票項(xiàng)目名稱:社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2024年公司對(duì)公賬戶有流水,但是一直沒(méi)有財(cái)務(wù)做賬,2025年開(kāi)始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開(kāi)始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買(mǎi)的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買(mǎi)的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬(wàn)這個(gè)喊在季度30萬(wàn)不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買(mǎi)的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購(gòu)房沒(méi)有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開(kāi)5?
一般納稅人限制一年五百萬(wàn)嗎開(kāi)票