您當然是按500結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,一月份開進來的煤炭噸數(shù)是10591.26噸 我們銷售出去的是8250噸 我把10591.26噸的進項稅額全部用上了 而且成本也全部按照10591.26噸結(jié)轉(zhuǎn)了 ,應(yīng)該如何處理?
老師 我想請問一下 就是 我們銷售商品 由于質(zhì)量原因 我們出售1000噸 合理損耗40噸 然后對方給我們結(jié)算的噸數(shù)可能在800噸左右 就是開票的時候能不能按照最終的結(jié)算噸數(shù) 800噸來開的
老師我們銷售500噸,對方收貨數(shù)494.2多,我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候按500噸結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是494.2
老師我們是生產(chǎn)飼料的,這個月一共采購原料重量是500噸,銷售出去了150噸,發(fā)出的原材料采用月末一次加權(quán)平均法計算材料成本。但是這個月我們買的這500噸材料包含有10噸是銷售的原材料,也就是銷售的150噸里面有10噸是賣的原材料。剩下的140噸賣的是成品。我結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是要分開結(jié)轉(zhuǎn),成品成本和銷售原材料的成本,分別來核算
老師還是剛才那個問題,那我銷售材料這塊結(jié)轉(zhuǎn)成本,1月份按實際對應(yīng)的采購價格結(jié)轉(zhuǎn)成本,等2月份銷售這9.5噸的時候我就不用這邊銷售了,那邊直接結(jié)轉(zhuǎn)這批材料成本了。等到月底一塊和成品算出來的平均單價結(jié)轉(zhuǎn)銷售材料的成本
小規(guī)模納稅人企業(yè),銷售收入開的發(fā)票都是3%的專票,現(xiàn)在申報增值稅和附加的時候,主表里邊本期免稅額里邊為零,是不是開專票就享受不了到2027年減按1%的政策
固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)什么時候開始計提折舊
誰有權(quán)利查賬年度報告真實性
老師,我們公司是籌建期,辦公樓跟生產(chǎn)車間一起建,水電安裝以及污水處理、消防、排水這些費用是單獨建賬還是分攤到辦公樓和生產(chǎn)車間呢?
我們公司作為新股東入股一個公司,公司占股20%,除了付的實收資本外,多付的錢,怎么交稅
你好老師,公司付給員工的工傷款做什么科目?
幫我看一下這三個五月份余額合計和總分類賬五月份余額怎么對不上?
個體和公司有什么區(qū)別。那個稅費低
老師,比如一個公司是一般納稅人,那么它可以開幾個稅率的發(fā)票,13%,9%,6%,3%,1%,都可以開嗎?
車輛過路費可以開專票嗎
差得部分是結(jié)轉(zhuǎn)成本還是計管理費用
您五百轉(zhuǎn)的不存在差異
我是按500結(jié)轉(zhuǎn)的成本,我朋友說的應(yīng)該按494.2結(jié)轉(zhuǎn)成本,中間500-494.2的部分計入管理費用
如果,認為這不是合理損耗,你公司承認少發(fā)人家的貨物。可以按你朋友意見處理,老師個人認為一般3%以內(nèi)是合理損耗
好的,謝謝老師
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