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個稅匯算清繳,有工人申訴,去年多給他報了幾萬工資?,F(xiàn)在我把他的工資更正申報了。 那我的賬要不要動呢,原來我是計提和支付的都是對好的。

2022-04-22 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-22 17:04

你好,你計提的數(shù)如果是錯誤的也一樣要改

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快賬用戶5782 追問 2022-04-22 17:07

原來我計提的和支付的對好的,現(xiàn)在因為他申訴賬面也要動嗎,我已經(jīng)把調(diào)出來的工資在企業(yè)所得年報里調(diào)增了

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齊紅老師 解答 2022-04-22 17:09

同學(xué),不是因為申訴要動,而是既然別人申報代表你們之前計提的數(shù)據(jù)就不對呀,不對所以要改

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你好,你計提的數(shù)如果是錯誤的也一樣要改
2022-04-22
你好,你企業(yè)所得稅是不是抵扣了?如果是抵扣了的話,去修改匯算清繳調(diào)增。然后,如果調(diào)增之后有利潤的,需要交所得稅。
2024-09-29
你好,當(dāng)時他的分錄是怎么做的?
2022-04-25
你帳上做了工資了沒有?做了計提支付嗎?如果你做了計提支付的,還需要紅沖? 你賬上也多做了。
2025-04-19
您好,要動賬的,工資也沒 有實發(fā),應(yīng)付職工薪酬貸方有很多余額,要沖平的,把這個員工工工資計提分錄紅沖,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替同時更正申報2024年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2025-04-18
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