你好,跨年的損益事項(xiàng),需要通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
老師,去年差成本票,今年回來了,我做賬直接做借成本,貸應(yīng)付可以么,用以前年度損益調(diào)整么
老師,您好,去年因?yàn)闀?jì)差錯(cuò)多暫估了庫存商品成本并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那今年調(diào)賬是做借:應(yīng)付賬款——暫估入庫 200(正確金額) 貸:庫存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那調(diào)整的話以前年度調(diào)整應(yīng)該在借方還是貸方
今年賬目有涉及到去年的成本發(fā)票,有做以前年度損益調(diào)整,那么是需要去調(diào)整去年的年報(bào),還是說今年的年報(bào)可以顯示以前年度損益調(diào)整呢?
老師問一下,去年6月暫估的成本分錄為借工程成本貸應(yīng)付。今年7月份已經(jīng)充了分錄為借工程成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付負(fù)數(shù) ,來發(fā)票借工程成本貸應(yīng)付。 現(xiàn)在稅局不承認(rèn)這部分成本,要求繳稅,。領(lǐng)導(dǎo)說走到今年,做飯以前年度損益調(diào)整。我想問一下怎么做以前年度損益調(diào)整的分錄。
請問老師12月份暫估成本 借主營業(yè)務(wù)成本10 貸應(yīng)付賬款10 跨年了我要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目怎么做 是 借主營業(yè)務(wù)成本-10 貸應(yīng)付賬款-10 借以前年度損益調(diào)整10 貸應(yīng)付賬款10 借未分配利潤10 貸以前年度損益調(diào)整10 這樣對嗎?謝謝老師!
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
我之前就是暫估主營業(yè)務(wù)成本,今年沖了,回來成本票我直接坐到今年不行么,一定要損益調(diào)整么,
你好,不可以。因?yàn)槭强缒甑膿p益事項(xiàng)。
如果損益調(diào)整的話去年報(bào)表直接改了對吧
你好,需要自己做相應(yīng)表格的填寫
老師我是建筑公司,去年暫估的成本,今年票回來分錄是什么,可以直接沖紅,然后重新錄么,不用以前年度損益調(diào)整
你好,可以直接沖紅,然后重新錄。 但是這個(gè)過程涉及到的損益科目,還是需要通過?? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算 才是的
老師,去你的加油票,今年才給我,完整分錄是什么,我要怎么做進(jìn)去才能是去年的,完整分錄說下
你好 借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存現(xiàn)金等科目 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整
那去年的報(bào)表就變了對吧
你好,是的,是這樣的?
老師,那你在發(fā)下,就是我去年暫估30萬成本,今年回來20萬,怎么做賬,完整分錄,我是建筑公司
你好 去年暫估30萬成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款—暫估 今年回來20萬,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款等科目??
老師,我用的不是應(yīng)付賬款,是誰,他應(yīng)付款,是不是科目一換就行,我這么調(diào)整完,去年的報(bào)表會變么
(是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
我去年暫估的時(shí)候去借成本,貸其他應(yīng)付款,那我今年是不是按照老師上面的的分錄把應(yīng)付改成其他應(yīng)付就行呢,那去年的報(bào)表會改變么
你好,去年暫估的時(shí)候,借:成本,貸;其他應(yīng)付款 今年沖銷就是,借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
老師科目里沒有以前年度損益調(diào)整怎么辦
你好,那你可以通過? ?利潤分配—未分配利潤? 科目代替