工資可以在稅前扣除的呀。

老師,員工工資不申報(bào)個(gè)稅,不能企業(yè)所得稅前扣除嗎?
就是公司給職工入的商業(yè)保險(xiǎn) 對(duì)于企業(yè)所得稅是不是不能在稅前扣除。
老師職工工資是不是不能企業(yè)所得稅前扣除
老師,現(xiàn)在算企業(yè)所得稅的時(shí)候只有交職工社保的員工工資才可以作為成本減除,沒有交社保的不能稅前扣除是嗎
算企業(yè)所得稅的時(shí)候 費(fèi)用和企業(yè)職工工資 固定資產(chǎn)折舊都可以扣除除了增值稅和企業(yè)所得稅不能扣除其他都可以扣除對(duì)嗎? 印花稅也可以扣除是么
收到實(shí)收資本申報(bào)的印花稅現(xiàn)在是叫營業(yè)賬簿嗎
請(qǐng)問銷售人員出差申請(qǐng)簽證費(fèi)可以記銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎?還是銷售費(fèi)用-簽證費(fèi)
老師,您好,我生產(chǎn)企業(yè)單位出口退稅,外購的平時(shí)報(bào)了增值稅免抵退收入了,報(bào)免抵退稅的時(shí)候只申報(bào)需要退稅的自產(chǎn)的產(chǎn)品就行是么,外購的不符合只能免稅并且進(jìn)項(xiàng)得轉(zhuǎn)出。免抵退稅操作問題,不管外購的了平時(shí)申報(bào)了增值稅
老師,開票項(xiàng)目,可以自己自行添加嗎?
小規(guī)模期間取得的專票后期升為一般納稅人可以抵扣嘛?
我們把主播外包給第三方平臺(tái),現(xiàn)在稽查問我們收入有誰確認(rèn)的該怎么回答,他們目的就是不認(rèn)可這么做
增值稅的即征即退對(duì)每年新申請(qǐng)的軟著數(shù)量有要求嘛?北京的了解的老師來
老師,您好!公司名下所屬車輛,如果維修、換輪胎以及保養(yǎng)等等,這些費(fèi)用應(yīng)該都只能開普票對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人可以直接在電子稅務(wù)局開具專票嗎?
當(dāng)時(shí)買課,快賬財(cái)務(wù)軟件不是免費(fèi)使用的嗎?為什么現(xiàn)在需要會(huì)員了?


那我是要填在那里呢老師,職工工資及調(diào)整表里,及期間費(fèi)用里都不影響我的利潤總額,是我填錯(cuò)了
職工納稅調(diào)整明細(xì)表里面站在金額和稅收金額都需要填寫一樣的。
賬載金額填了的,稅收金額沒理解老師
稅收金額,你們這個(gè)是不是都發(fā)放了?
嗯已經(jīng)發(fā)了的
那就和賬載的金額一樣就可以。