久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

4用銀行存款歸還到期的短期借款50,000元,并支付利息1.000元;5.購入原材料23,000元,用銀行存款支付13,000元,其余暫欠,材料已驗收入庫(增值稅3,000元);6.購入一臺價值68,000元的設(shè)備,用銀行存款支付(增值稅8800);7.機(jī)關(guān)行政人員王芳出差,預(yù)借差旅費1.000元,現(xiàn)金支付;8.用現(xiàn)金支付本月機(jī)關(guān)辦公室辦公費800元;9.計提本月車間工人工資70.000元,車間管理人員工資30.000元,和行政管理人員工資25.000元;10.計提本月資產(chǎn)累計折舊費共計18000元,其中生產(chǎn)車間應(yīng)提折舊費10.000元,行政管理部門應(yīng)提折舊8.000元

2022-04-22 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-22 08:31

您好 4用銀行存款歸還到期的短期借款50,000元,并支付利息1.000元; 借:短期借款 50000 借:財務(wù)費用 1000 貸:銀行存款 51000 5.購入原材料23,000元,用銀行存款支付13,000元,其余暫欠,材料已驗收入庫(增值稅3,000元); 借:原材料20000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額3000 貸:銀行存款13000 貸:應(yīng)付賬款10000 6.購入一臺價值68,000元的設(shè)備,用銀行存款支付(增值稅8800); 借:固定資產(chǎn)68000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 8800 貸:銀行存款68000%2B8800=76800 7.機(jī)關(guān)行政人員王芳出差,預(yù)借差旅費1.000元,現(xiàn)金支付; 借:其他應(yīng)收款 1000 貸:庫存現(xiàn)金 1000 8.用現(xiàn)金支付本月機(jī)關(guān)辦公室辦公費800元; 借:管理費用 800 貸:庫存現(xiàn)金 800 9.計提本月車間工人工資70.000元,車間管理人員工資30.000元,和行政管理人員工資25.000元; 借:生產(chǎn)成本 70000 借:制造費用 30000 借:管理費用 25000 貸:應(yīng)付職工薪酬 125000 10.計提本月資產(chǎn)累計折舊費共計18000元,其中生產(chǎn)車間應(yīng)提折舊費10.000元,行政管理部門應(yīng)提折舊8.000元 借:制造費用 10000 借:管理費用 8000 貸:累計折舊 18000

頭像
快賬用戶hkrv 追問 2022-04-22 08:38

老師在寫下第10個謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-22 08:38

借:制造費用 10000 借:管理費用 8000 貸:累計折舊 18000

頭像
快賬用戶hkrv 追問 2022-04-22 08:48

老師第5個原材料金額您是寫錯了嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-22 08:50

第5個原材料金額 您這題 不明確 所以我只好算23000包含了3000? 而且就說了材料付了13000 后面增值稅3000怎么處理的? 是支付還是欠款 也沒說?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好 4用銀行存款歸還到期的短期借款50,000元,并支付利息1.000元; 借:短期借款 50000 借:財務(wù)費用 1000 貸:銀行存款 51000 5.購入原材料23,000元,用銀行存款支付13,000元,其余暫欠,材料已驗收入庫(增值稅3,000元); 借:原材料20000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額3000 貸:銀行存款13000 貸:應(yīng)付賬款10000 6.購入一臺價值68,000元的設(shè)備,用銀行存款支付(增值稅8800); 借:固定資產(chǎn)68000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 8800 貸:銀行存款68000%2B8800=76800 7.機(jī)關(guān)行政人員王芳出差,預(yù)借差旅費1.000元,現(xiàn)金支付; 借:其他應(yīng)收款 1000 貸:庫存現(xiàn)金 1000 8.用現(xiàn)金支付本月機(jī)關(guān)辦公室辦公費800元; 借:管理費用 800 貸:庫存現(xiàn)金 800 9.計提本月車間工人工資70.000元,車間管理人員工資30.000元,和行政管理人員工資25.000元; 借:生產(chǎn)成本 70000 借:制造費用 30000 借:管理費用 25000 貸:應(yīng)付職工薪酬 125000 10.計提本月資產(chǎn)累計折舊費共計18000元,其中生產(chǎn)車間應(yīng)提折舊費10.000元,行政管理部門應(yīng)提折舊8.000元 借:制造費用 10000 借:管理費用 8000 貸:累計折舊 18000
2022-04-22
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-11-23
需要做賬務(wù)處理的嗎?
2022-12-02
你好 用銀行存款支付廠部辦公費6000元 借:管理費用—辦公費,貸:銀行存款 用銀行存款支付銀行的手續(xù)費300 借:財務(wù)費用—手續(xù)費,貸:銀行存款 用銀行存款支付水電費30000元,其中行政管理部門耗用4000元,車間耗用26000元 借:管理費用—水電費,制造費用—水電費,貸:銀行存款 支付本月借款利息600元 借:財務(wù)費用,貸:銀行存款 提取現(xiàn)金13600元,并發(fā)放工資 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 計提本月固定資產(chǎn)折舊費4000元 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 分配本月職工的工資13600元 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬?
2022-05-04
您好,1、借銷售費用600,貸銀行存款600 2、借其他應(yīng)收款3000,貸庫存現(xiàn)金3000 3、借庫存現(xiàn)金800,貸銀行存款800 4、借銷售費用1500,庫存現(xiàn)金1500,貸其他應(yīng)收款3000 5、借管理費用1200,貸累計折舊1500 6、借銀行存款11700,貸主營業(yè)務(wù)收入10000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1700 7、借固定資產(chǎn)86500,貸銀行存款 8、借原材料20000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)3400,貸應(yīng)付賬款23400 9、借管理費用2000,貸庫存現(xiàn)金2000 10、借生產(chǎn)成本80000,制造費用6000,管理費用4000,貸應(yīng)付職工薪酬90000 11、借銷售費用1000,貸銀行存款1000 12、借短期借款20000,貸銀行存款20000 13、借應(yīng)付賬款23400,貸銀行存款23400 14、借營業(yè)外支出1000,貸銀行存款1000 15、借銀行存款11700,貸其他業(yè)務(wù)收入10000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1700
2020-07-14
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×