三月份借管理費(fèi)用貸銀行存款, 四月份借其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款
請(qǐng)問3月份費(fèi)用3月份支付,但發(fā)票4月份才收到。那這兩個(gè)月份分錄應(yīng)如何做?
4月份做賬發(fā)現(xiàn)3月份錯(cuò)誤怎么辦? 3月份付了房租 未收到發(fā)票 做賬如下:借管理費(fèi)用-房租 貸銀行存款 4月份收到發(fā)票 怎么做會(huì)計(jì)分錄 請(qǐng)老師給出具體會(huì)計(jì)分錄
老師,3月份我們付了一筆款,計(jì)入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費(fèi)用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
1月份預(yù)付3個(gè)月房租6萬元,1月份開始計(jì)租金2萬,3月份才收到發(fā)票。請(qǐng)問1月份付款怎么做賬,每月怎么分?jǐn)傆涃~?3月份收到發(fā)票怎么做賬?
老師,請(qǐng)問3月份開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,4月份認(rèn)證的,但是4月份想沒做進(jìn)去,6月份才收到票,這個(gè)賬怎么做呢
老師:我們公司使用了殘疾人,現(xiàn)在申報(bào)殘疾經(jīng)費(fèi)要去殘聯(lián)核實(shí),請(qǐng)問需要帶上什么資料?
線上賣貨,收款方式線上,掛的預(yù)收款,線上買家5個(gè)需要票開了5張票9000元,,可以填一張憑證?不要每一個(gè)發(fā)票填一張憑證嗎?
請(qǐng)問老師,幼兒園老師的檢查治療費(fèi)計(jì)入福利費(fèi)還是非貨幣性福利?
如果小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不足30萬,增值稅計(jì)提了,月末需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,計(jì)提的附加稅呢!是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 -應(yīng)交教育費(fèi)附加 -應(yīng)交地方教育附加 也需要轉(zhuǎn)嗎,轉(zhuǎn)哪里呢,還是放在那里
請(qǐng)問公司注銷流程及材料有哪些?
老師我想問下,當(dāng)月只有一張銷售發(fā)票,沒有合同,但是印花稅又是季報(bào),印花稅還用申報(bào)嗎?0申報(bào)嗎?我在網(wǎng)上查的,無合同不需要申報(bào)印花稅
小規(guī)模納稅人4月份收到成本發(fā)票入了1季度的賬,因?yàn)槭莿偝闪⒐景l(fā)票存在滯后性,已經(jīng)入了之前賬,現(xiàn)在7月份發(fā)現(xiàn)對(duì)方把發(fā)票充紅了,現(xiàn)在怎么處理
老師,購銷商品沒有簽訂合同,需要繳納印花稅么?
老師你好:其他綜合收益不用結(jié)轉(zhuǎn)
廠長和主任的工資應(yīng)該算在制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用呢
能不能做預(yù)付款,借 預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
可以的,可以這么做。
那這個(gè)費(fèi)用就算產(chǎn)生在四月的成本了嗎?
哦對(duì)的是的,屬于四月份的費(fèi)用了,你這樣做。
那有沒有問題??
可以的 別跨年沒關(guān)系
那么去年十二月份支付的租金押金,今年一月才開給我們的押金發(fā)票,這種跨年開票給我們的,那按上面這種做法行嗎?
不行 得做到去年的
那怎么做?
今年一月份做去年的借利潤分配未分配利 貸,預(yù)付賬款
那十二月份支付的那筆怎么做?
借預(yù)付賬款貸銀行存款做這個(gè)。