你好,季度確實(shí)是虧損嗎??
按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的基數(shù)是利潤(rùn)總額來(lái)算,預(yù)繳納時(shí)需要利潤(rùn)總額調(diào)增調(diào)減嘛?還是年度匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增調(diào)減呢?
季度的企業(yè)所得稅都是把利潤(rùn)做成負(fù)的然后,匯算清繳的時(shí)候再繳稅可以嘛?
一季度的時(shí)候預(yù)繳了企業(yè)所得稅,但是本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),匯算清繳的時(shí)候讓退稅,怎樣調(diào)整,可以不用退稅
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的時(shí)候把利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)填成季度數(shù)了,多交了1000多塊錢的稅,可以不管然后等匯算清繳再填正確的嗎?
老師,23年度一季度利潤(rùn)大交了企業(yè)所得稅,后面三季度利潤(rùn)都是負(fù)的,匯算清繳時(shí)會(huì)退稅嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦了好幾年了一直沒用,也沒去注銷
公司法人轉(zhuǎn)10000元給經(jīng)理,讓經(jīng)理付10000業(yè)務(wù)費(fèi),這一萬(wàn)也是公司錢,經(jīng)理和法人分別在報(bào)銷費(fèi)用中加還是減
請(qǐng)教老師,四月份手工賬記賬憑證,4月份的工資是五月份開的,記賬憑證用哪個(gè)
匯繳清算時(shí),調(diào)增后補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好,我現(xiàn)在有個(gè)食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填制
老師 出口企業(yè)CIF成交方式,發(fā)生的報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)等,計(jì)入銷售費(fèi)用嗎 ?
我們需要申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),我沒報(bào)過(guò),這是什么稅,我按什么申報(bào)
老師好!請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款可以沖應(yīng)付賬款嗎
老師,a,b,c,三個(gè)都是我們自己的公司,24年a公司賣材料給b公司,b公司加工成設(shè)備后賣給c公司,價(jià)值390萬(wàn),今年不想這么做了,想c公司沖紅b公司,b公司沖紅給a公司,這樣做合不合理?
這個(gè)不是的。
你好,既然不是虧損,就需要據(jù)實(shí)預(yù)繳才是啊 而不是季度隨意把利潤(rùn)做成負(fù)數(shù)
那我現(xiàn)在年報(bào)按照正確的填可以嗎?之前第四季度的要不要改?
你好,之前季度需要做更正申報(bào)才是的?
不更正的話我直接報(bào)正確的年報(bào)會(huì)有異常,比對(duì)不通過(guò)嘛
你好,是的,會(huì)導(dǎo)致年度數(shù)據(jù)與季度數(shù)據(jù)不一致
只更正財(cái)務(wù)報(bào)表,不更正所得稅納稅申報(bào)表可以嘛
你好,不可以。這樣會(huì)導(dǎo)致年度數(shù)據(jù)與季度數(shù)據(jù)不一致
那我季度所得稅報(bào)表更正的時(shí)候是不是就要繳稅,這個(gè)要不要去大廳更正
你好,季度申報(bào)如果有利潤(rùn),就需要繳納所得稅的 需要去大廳更正