你好,季度有錯誤的時候,應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)的時候及時去更正才是的?
想問下小微企業(yè)繳納第二季度企業(yè)所得稅的時候把本年累計數(shù)填成本季度了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,第三季度填的時候有影響嗎,現(xiàn)在正常按照本年數(shù)據(jù)去填寫可以嗎。
所得稅季報的時候把本年累計的營業(yè)收入寫成了本季度的 已經(jīng)交了稅款了 可以不修改了嘛 到時候匯算清繳再寫本年金額
我單位12月的季度利潤表利潤總額是負數(shù),原因是多計提了工資,多計提10幾萬,我想12月季度預(yù)繳申報時將多計提的管理費用沖掉,但是系統(tǒng)管理費用不允許填寫負數(shù),所以我是只能匯算清繳的時候再調(diào)整,但這樣我的季度12月的匯算清繳的年報管理費用差距很大,而且這樣導(dǎo)致了季度交不了所得稅,只能匯算清繳的時候交,不知道這樣操作行不行
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的時候把利潤總額本年累計數(shù)填成季度數(shù)了,多交了1000多塊錢的稅,可以不管然后等匯算清繳再填正確的嗎?
老師你好,我把第四季度的企業(yè)所得稅更正了一下人數(shù),然后匯算清繳的時候累計預(yù)繳的企業(yè)所得稅帶不出第四季度的金額了,怎么弄呢?本來四個季度都有交所得稅的,現(xiàn)在匯算清繳那里只帶出了三個季度的?這是怎么回事呢?
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購進固定資產(chǎn)---車輛時,取得的機動車發(fā)票進項稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時,開出的也是機動車發(fā)票嗎?幾個點的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計費這塊收入的,匯算清繳時收入應(yīng)該填寫在哪一塊?
老師 比如我上個月交了管理費 這個月才開票和本月房租一張票(合計在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費 收到發(fā)票的時候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實地核查:詢問財務(wù)制度和會計核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報表時,簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額為什么是原價/1.01*3%,不應(yīng)是原價/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉(zhuǎn)為租金,怎么會計處理
老師,勞務(wù)派遣公司的殘保金怎么交
老師你好,國有企業(yè)用自己單位的房子抵債務(wù),債權(quán)人需要債務(wù)人將抵債的房產(chǎn)進行開票,這個票具體怎么開具
老師,資產(chǎn)負債表上的余額跟科目余額表上的不一致,排查是資產(chǎn)負債表上固定資產(chǎn)減了折舊費。這樣的報表有問題沒
老師 請問一下房租確認 可以跟其他科目的做在同一日期的憑證上嗎? 因為我之前弄錯了 現(xiàn)在想問一下 有跟房租發(fā)票日期一天的 我直接加在 同日期的記賬憑證上可以嗎。還是要單獨做一張房租的記賬憑證
如果不更正有什么影響嗎?
你好,如果不更正,就會導(dǎo)致錯誤一直存在而沒有被得到糾正
那可不可以在匯算清繳的時候填正確的,然后多退少補呢
你好,在匯算清繳的時候填正確的,那季度錯誤還是在那里沒有更正啊?
可是匯算清繳填正確的話,不就是把這個錯誤糾正過來了嗎?可以這么理解嗎
你好,不可以這樣理解。 匯算清繳是匯算清繳。你做匯算清繳并沒有去更正之前季度預(yù)繳申報的數(shù)據(jù)?