您好。紅沖上年的分錄就可以了。

老師,請(qǐng)問(wèn)一下,開(kāi)具給客戶的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,怎么開(kāi)具紅字發(fā)票喃
老師 給客戶開(kāi)具的紅字發(fā)票是上年度的,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
老師您好,我想問(wèn)下,上個(gè)月開(kāi)具的普票已經(jīng)給客戶,這個(gè)月要紅沖,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具的紅字發(fā)票需要給客戶么,之前已經(jīng)開(kāi)的需要問(wèn)客戶要回來(lái)么
老師早上好!請(qǐng)問(wèn)在當(dāng)月有開(kāi)紅字發(fā)票信息表給客戶,客戶開(kāi)紅字發(fā)票給我們,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬,
老師又給問(wèn)題我們?nèi)ツ杲o客戶來(lái)了一賬8800的發(fā)票,賬上還有900是今年付款的沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,客戶讓我們開(kāi)7900的紅字發(fā)票。這個(gè)賬怎么做平
我公司的裝載機(jī)(包括油料,人工)租給別公司使用,我公司開(kāi)票應(yīng)該屬于哪一類(lèi)呢,
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬的原材料成本應(yīng)該是含稅還是不含稅的,有的老師說(shuō)含稅有的老師說(shuō)不含稅,懵了
預(yù)收賬款可以交增值稅嗎
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費(fèi)用在b公司報(bào)銷(xiāo),差旅費(fèi),這個(gè)在b公司可以做差旅費(fèi)嗎
最多就叫人家開(kāi)3%的專(zhuān)票,你們抵扣3%的進(jìn)項(xiàng),但是,你們是差額征收,沒(méi)法抵扣,取得專(zhuān)票也沒(méi)用,人力資源公司差額開(kāi)票,專(zhuān)票那部分,取得專(zhuān)票也不能抵扣嗎?
老師,進(jìn)貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨(dú)留下來(lái)對(duì)賬的,那這個(gè)怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,前一年有彌補(bǔ)虧損,我應(yīng)該怎么調(diào)整,申報(bào)報(bào)表是合適的,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,怎么寫(xiě)分錄
老師,咨詢一下個(gè)體戶現(xiàn)在是查賬征收,就是在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)員工工資個(gè)稅,從今年8月份才新增工資薪金個(gè)稅這個(gè)稅種,10月27日當(dāng)時(shí)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),把老板的名稱(chēng)和身份證號(hào)碼添加進(jìn)去才可以申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得。 今天在申報(bào)10月份員工工資個(gè)稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)提示個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者沒(méi)有填寫(xiě)正常工資薪金所得,需要進(jìn)行綜合所得申報(bào),但是個(gè)體戶沒(méi)有給經(jīng)營(yíng)者(也就是老板)發(fā)工資,所以我申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有選經(jīng)營(yíng)者的名字,現(xiàn)在系統(tǒng)提示要把經(jīng)營(yíng)者的工資申報(bào),我可以在綜合所得申報(bào)工資,經(jīng)營(yíng)者應(yīng)發(fā)工資填0嘛,
我們?nèi)肆Y源公司差額納稅,我們開(kāi)5個(gè)點(diǎn)差額專(zhuān)票給企業(yè),合作承包商開(kāi)1個(gè)點(diǎn)普票給我們,承包商1%稅點(diǎn)是否合理
老師,涉稅實(shí)務(wù)中,大題中,讓求稅款,但是題中沒(méi)要求是萬(wàn)元或者元?那這種情況默認(rèn)元嗎?


把上年的分錄沖紅對(duì)嗎?
對(duì),這樣處理就對(duì)了。
好的 謝謝老師
借方是用以前年度調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款 及應(yīng)交稅費(fèi)嗎
是的,這樣處理是正確的。
上次我提問(wèn)有個(gè)老師讓我只沖紅銷(xiāo)項(xiàng)稅,我感覺(jué)不太對(duì),所以又問(wèn)了
。原來(lái)的分錄都要紅沖。不是紅沖一個(gè)科目
那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),原來(lái)是貸方,現(xiàn)在紅沖是在借方或者貸方負(fù)數(shù)。
我原來(lái)做的是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 現(xiàn)在做借:以前年度調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款 對(duì)嗎
不對(duì),借方還有應(yīng)交稅費(fèi)呢。
就是說(shuō)原來(lái)相反的分錄,你少來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)。