你好! 關(guān)稅完稅價格:200*15=3000 關(guān)稅3000*6%=180 消費(fèi)稅200*1126*1.52=342304 組成計稅價格3000+180+642304=645484 增值稅=645484*13%=83912.92
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人, 2019年10月進(jìn)口潤滑油200噸,關(guān)稅完 稅價格每噸15萬元。已知,增值稅稅率13% ,消費(fèi)稅稅額1.52元/升, 1 噸=1126升,關(guān)稅稅率為6%。計算消費(fèi)稅和增值稅應(yīng)納稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,2018年10月銷售自產(chǎn)柴油4 000噸,饋贈客戶自產(chǎn)柴油30噸,本廠工程車輛領(lǐng)用自產(chǎn)柴油20噸,已知柴油1噸=1 176升,消費(fèi)稅稅率為1.2元/升,甲公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅的計算算式是怎么樣的
甲企業(yè)委托乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)加工柴油 500噸并全部收回,向乙企業(yè)支付不含增值稅的加工費(fèi)10萬元。己知增值稅稅率為13%,消費(fèi)定額稅率為1.2元/升,1噸=1176升。計算乙企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅
甲企業(yè)委托乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)加工柴油500噸并全部收回,向乙企業(yè)支付不含增值稅的加工費(fèi)10萬元。己知增值稅稅率為13%,消費(fèi)定額稅率為1.2元/升,1噸=1176升。為什么要除10000元
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年10月進(jìn)口潤滑油200噸,關(guān)稅完稅價格每噸15萬元。已知,增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅額1.52元/升,1噸=1126升,關(guān)稅稅率為6%。計算消費(fèi)稅和增值稅應(yīng)納稅額消費(fèi)稅:200*1126*1.52=342304增值稅:【15*200*1.06*10000+342304】*13%=4178499.52老師,增值稅加10000是從哪來的?
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時,借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎?
老師,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是和資產(chǎn)原值填一樣的數(shù)嗎?
請問公司賬上沒錢,除了跟法人借錢,還可以跟其他個人借嗎?需要簽借款合同嗎
我們公司是建筑裝飾企業(yè),每個月給許多民工發(fā)工資需要代扣個人所得稅嗎?
以前年度已經(jīng)抵扣的專票對方開錯稅點(diǎn)了讓我確認(rèn)紅沖之后重新開了張新的,然后說統(tǒng)一做到今年我應(yīng)該如何處理?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立有5年了,稅務(wù)局未核定垃圾處理費(fèi),怎么辦
老師,年中建賬時,錄入期初數(shù)據(jù)后,試算平衡都平了,新建賬的累計發(fā)生額和余額表金額一樣,但期初余額(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額、資產(chǎn)負(fù)債表期初(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額有差,是什么原因
匯算清繳補(bǔ)交了24年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)609.18,怎么做賬呢
員工獎金錄入什么科目?員工借支工資又錄入什么科目?