代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算是 500*1176*1.2=705600
甲企業(yè)(白酒生產(chǎn)企業(yè))為增值稅一般納稅人,2020年5月提供不含增值稅價(jià)款10萬(wàn)元的原材料委托乙企業(yè)加工散裝藥酒1000千克,收回時(shí)向乙企業(yè)支付不含增值稅的加工費(fèi)0.8萬(wàn)元,乙企業(yè)已代收代繳消費(fèi)稅。無(wú)同類價(jià)格。(該藥酒屬于其他酒,稅率10%)。請(qǐng)計(jì)算,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅為
甲企業(yè)是一家生產(chǎn)白酒的增值稅一般納稅人,2020年7月將價(jià)值25萬(wàn)元的原材料委托給乙企業(yè)加工散裝藥酒2000公斤,收回時(shí)向企業(yè)支付不含增值稅的加工費(fèi)2萬(wàn)元,消費(fèi)稅由企業(yè)代收代繳。計(jì)算乙企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅
甲企業(yè)委托乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)加工柴油 500噸并全部收回,向乙企業(yè)支付不含增值稅的加工費(fèi)10萬(wàn)元。己知增值稅稅率為13%,消費(fèi)定額稅率為1.2元/升,1噸=1176升。計(jì)算乙企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅
甲企業(yè)委托乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)加工柴油500噸并全部收回,向乙企業(yè)支付不含增值稅的加工費(fèi)10萬(wàn)元。己知增值稅稅率為13%,消費(fèi)定額稅率為1.2元/升,1噸=1176升。為什么要除10000元
)提供10萬(wàn)元的原材料委托乙企業(yè)加工散裝藥酒1000公斤,收回時(shí)向乙企業(yè)支付不含增值稅的加工費(fèi)1萬(wàn)元,乙企業(yè)已代收代繳消費(fèi)稅。
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
老師好,我公司去年人數(shù)平均超過(guò)30人沒(méi)有殘疾人,現(xiàn)在開(kāi)始申報(bào)去年殘保金了,現(xiàn)在塞一個(gè)殘疾人進(jìn)去還能免殘保金不
你好, 附表三6%稅率項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)有金額,主表銷售額需要提現(xiàn)這筆錢(qián)嗎?
老師您好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的數(shù)據(jù)怎么填?
我司是制造電子元器件的,請(qǐng)問(wèn)增值稅的稅負(fù)率是多少?
請(qǐng)問(wèn)老師。作為交稅記賬憑證附件的是電子繳款憑證還是稅收完稅證明?在電子稅務(wù)局搜完稅憑證打印,出來(lái)的就是電子繳款憑證,不是稅收完稅證明,不知道要付哪個(gè)在記賬憑證后面
公司如果注銷了,別的公司欠我們的錢(qián)咋收呢?