現(xiàn)在就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出29000就是了呀
老師,問(wèn)下在今年1月份,做了一筆福利費(fèi)的分錄,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ,當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵扣了稅,這個(gè)月我需要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那現(xiàn)在分錄該怎么做?
老師,你好,20年12月該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出30000的沒(méi)操作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,21年11月還抵扣了1000,增值稅為0(本來(lái)要交1000的),現(xiàn)在22年4月才知道這個(gè)事情,然后該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的30000只剩29000了 ,之前該交1000增值稅沒(méi)交,現(xiàn)在可以怎么處理
您好,老師,2022年3-4月份我做過(guò)2個(gè)月的這個(gè)分錄,當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的分錄是這樣借:行應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證未抵扣稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅的分錄是這樣:借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫(xiě)1的分錄,不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng),部長(zhǎng)說(shuō)不讓那樣做,當(dāng)時(shí)3.4月份的分錄我也沒(méi)改,那我現(xiàn)在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,
會(huì)計(jì)科目:請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)現(xiàn)一般納稅人公司前兩年的增值稅一直都沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn),該怎么處理呀? 就是每個(gè)月只做了: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 但是沒(méi)有做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 下面這個(gè)分錄是沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)的。 請(qǐng)問(wèn)該怎么去處理以前一兩年沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)的情況
老師,您好,公司每個(gè)月的增值稅都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),幾年了,現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理, 以前做賬都是登記每個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),然后月底做一筆借:應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸:應(yīng)該稅費(fèi)-未交增值稅 繳費(fèi)的時(shí)候借:應(yīng)該稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在 進(jìn)項(xiàng)稅額科目12000 銷(xiāo)項(xiàng)科目 20000 應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 8000 我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該怎樣做分錄,把之前的結(jié)轉(zhuǎn)出去
核定征收,進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開(kāi)票不含稅7.5塊,售價(jià)11.5塊錢(qián),買(mǎi)100pcs 開(kāi)票進(jìn)價(jià)含稅9塊,含稅價(jià)11塊5。賣(mài)100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價(jià)100pcs,這個(gè)算法到時(shí)候要交多少稅,怎么算呢?售價(jià)11塊5,賣(mài)100只。這個(gè)稅要怎么算?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對(duì)嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開(kāi)票已經(jīng)差額開(kāi)票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時(shí)候還能銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開(kāi)票的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)開(kāi),做費(fèi)用的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)來(lái)抵稅額
稅務(wù)局打電話來(lái)說(shuō)發(fā)票類(lèi)目有問(wèn)題,怎么解決?
請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)重復(fù)了。多繳個(gè)稅,然后更正申報(bào)之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會(huì)不會(huì)被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負(fù)債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認(rèn)無(wú)法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷(xiāo)尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫(xiě)?老師?
11月份要交1000增值稅的,沒(méi)交會(huì)不會(huì)涉及到滯納金呢
不管了,查到再說(shuō)哈。如果你想補(bǔ),那就只有去大廳申報(bào)補(bǔ)稅
好的謝謝
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)