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老師,你好,20年12月該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出30000的沒(méi)操作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,21年11月還抵扣了1000,增值稅為0(本來(lái)要交1000的),現(xiàn)在22年4月才知道這個(gè)事情,然后該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的30000只剩29000了 ,之前該交1000增值稅沒(méi)交,現(xiàn)在可以怎么處理

2022-04-21 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-21 10:22

現(xiàn)在就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出29000就是了呀

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快賬用戶(hù)6489 追問(wèn) 2022-04-21 10:27

11月份要交1000增值稅的,沒(méi)交會(huì)不會(huì)涉及到滯納金呢

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齊紅老師 解答 2022-04-21 10:32

不管了,查到再說(shuō)哈。如果你想補(bǔ),那就只有去大廳申報(bào)補(bǔ)稅

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快賬用戶(hù)6489 追問(wèn) 2022-04-21 10:45

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-04-21 10:49

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)

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現(xiàn)在就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出29000就是了呀
2022-04-21
1,那你現(xiàn)在就把這個(gè)做轉(zhuǎn)出處理就行了,之前的就不用再管他。 2,留底的就是說(shuō)明他沒(méi)有抵扣,你現(xiàn)在直接轉(zhuǎn)出不抵扣就行了。
2022-04-20
你好,你們?cè)瓉?lái)做的正確,不用管
2024-11-15
54.76應(yīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅科目,屬于需要進(jìn)行繳納的稅額
2021-04-13
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-04-12
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