同學(xué)你好 1 借,銀行存款 貸,預(yù)收賬款 2 借,生產(chǎn)成本5000 借,其他業(yè)務(wù)成本8000 貸,原材料一A13000 3 借,制造費(fèi)用2000 借,管理費(fèi)用1000 貸,原材料一B3000

1.甲公司收到客戶預(yù)付貨款50000元。2.庫(kù)房領(lǐng)用A材料5000元用于產(chǎn)品生產(chǎn),8000元用于銷售部門日常物料;領(lǐng)用B材料2000元用于車間設(shè)備維護(hù)使用,1000元用于財(cái)務(wù)部門設(shè)備維護(hù)。寫會(huì)計(jì)分錄
某廠2019年6月,領(lǐng)A材料50000元,其中:基本生產(chǎn)車間一般性耗用800元、生產(chǎn)甲、乙產(chǎn)品共同耗用49000元、管理部門耗用200元;領(lǐng)用B材料15000元,用于甲產(chǎn)品生產(chǎn)。又知,甲乙兩產(chǎn)品A材料的定額耗用量分別為900公斤、80公斤。要求:1.編制該廠材料費(fèi)用分配表2.根據(jù)材料費(fèi)用分配表編寫會(huì)計(jì)分錄材料費(fèi)用分配表年月日金額單位:
寫出下列業(yè)務(wù)分錄1.樂呵呵公司生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料一批,其中用于生產(chǎn)A產(chǎn)品30000元,車間一般消耗3000元。2.樂呵呵公司生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料20125元,領(lǐng)用B材料11600元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料40250元,領(lǐng)用B材料13920元,車間管理領(lǐng)用A材料4025元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用B材料116元。3.樂呵呵公司結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資23000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資36000元,車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資9000元,合計(jì)76000元4.樂呵呵公司按規(guī)定,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊4700元,其中生產(chǎn)車間提取4000元,管理部門提取700元。5.樂呵呵公司按規(guī)定,計(jì)提本月生產(chǎn)車間設(shè)備維修費(fèi)1000元,計(jì)提管理部門設(shè)備維修費(fèi)1000元,該維修費(fèi)已于本年度1月初用銀行存款支付。6.樂呵呵公司將本月制造費(fèi)用總額17560元按生產(chǎn)工人工資比例分配計(jì)入A產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元,B產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元7.樂呵阿公司以銀行存款支付車間用水電費(fèi)2800元8.樂呵呵公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品72580元已全部完工,按其實(shí)際生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)賬
請(qǐng)寫出下列業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄?。。。?!1.樂呵呵公司生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料一批,其中用于生產(chǎn)A產(chǎn)品30000元,車間一般消耗3000元。2.樂呵呵公司生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料20125元,領(lǐng)用B材料11600元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料40250元,領(lǐng)用B材料13920元,車間管理領(lǐng)用A材料4025元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用B材料116元。3.樂呵呵公司結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資23000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資36000元,車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資9000元,合計(jì)76000元4.樂呵呵公司按規(guī)定,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊4700元,其中生產(chǎn)車間提取4000元,管理部門提取700元。5.樂呵呵公司按規(guī)定,計(jì)提本月生產(chǎn)車間設(shè)備維修費(fèi)1000元,計(jì)提管理部門設(shè)備維修費(fèi)1000元,該維修費(fèi)已于本年度1月初用銀行存款支付。6.樂呵呵公司將本月制造費(fèi)用總額17560元按生產(chǎn)工人工資比例分配計(jì)入A產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元,B產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元7.樂呵阿公司以銀行存款支付車間用水電費(fèi)2800元8.樂呵呵公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品72580元已全部完工,按其實(shí)際生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)賬
請(qǐng)寫出下列業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄?。。。。。?!1.樂呵呵公司生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料一批,其中用于生產(chǎn)A產(chǎn)品30000元,車間一般消耗3000元。2.樂呵呵公司生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料20125元,領(lǐng)用B材料11600元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料40250元,領(lǐng)用B材料13920元,車間管理領(lǐng)用A材料4025元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用B材料116元。3.樂呵呵公司結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資23000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資36000元,車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資9000元,合計(jì)76000元4.樂呵呵公司按規(guī)定,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊4700元,其中生產(chǎn)車間提取4000元,管理部門提取700元。5.樂呵呵公司按規(guī)定,計(jì)提本月生產(chǎn)車間設(shè)備維修費(fèi)1000元,計(jì)提管理部門設(shè)備維修費(fèi)1000元,該維修費(fèi)已于本年度1月初用銀行存款支付。6.樂呵呵公司將本月制造費(fèi)用總額17560元按生產(chǎn)工人工資比例分配計(jì)入A產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元,B產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元7.樂呵阿公司以銀行存款支付車間用水電費(fèi)2800元8.樂呵呵公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品72580元已全部完工,按其實(shí)際生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)賬
老師紅字發(fā)票,是不是點(diǎn)"紅字信息確認(rèn)單錄入"選擇開錯(cuò)的發(fā)票,老師,上面顯示沖紅原因是"開票有誤",確認(rèn)即開票是"否",狀態(tài)是"無(wú)需確認(rèn)",開具狀態(tài)是"未開具"老師我還要不要點(diǎn)"去開票"這個(gè)操作?
發(fā)票作廢3次了,這回又要作廢176多萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)再開就第4次了,又事?
企業(yè)所得稅年報(bào)納稅調(diào)整增加額要做賬嗎
郭老師,我們10月沖減一張之前月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額轉(zhuǎn)出來(lái),我要怎么做賬
請(qǐng)問客戶在平臺(tái)用個(gè)人賬戶付款買東西,但是開發(fā)票是公司可以嗎?
郭老師接,我們做工程項(xiàng)目,主材料只有一點(diǎn),大部分是人工,還有一點(diǎn)輔材,我們能開3個(gè)點(diǎn)多簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票嗎
工程內(nèi)賬核算一個(gè)工程利潤(rùn)空間,建賬科目都怎么建能直接出來(lái)利潤(rùn)空間
老師您好 我今年暫估成本 到明年5月收到暫估發(fā)票 收到的發(fā)票是怎么處理 收到發(fā)票是做到今年還是做到明年5月賬目
補(bǔ)交去年的所得稅,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)嗎
老師,果蔬干的開票內(nèi)容大類是什么?比如水果干、蔬菜干、脫水那種

