同學(xué)你好 你有明細(xì)就可以分
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個二級明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個二級明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時我就把銀行的進和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個月和銀行對賬單對上了,這樣可以嗎老師
老師好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,期中建賬時非損益類有期初余額,本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方,本期發(fā)生額借貸方,本年累計發(fā)生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個不同的金額,一個做二級一級做三級明細(xì),我該怎么合并?最后應(yīng)交稅費這個一級科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額?
手工賬,年底收入、支出轉(zhuǎn)收支結(jié)余一、記賬憑證寫一級科目就可以還是也要寫明細(xì)科目?二、收入有專款收入和其他收入,支出有基本醫(yī)保基金支出、大病保險基金支出、新增支出可以收入類寫一個記賬憑證,支出類寫一個記賬憑證轉(zhuǎn)收支結(jié)余不?三、總賬本和明細(xì)帳本都要寫轉(zhuǎn)收支結(jié)余還是只在總賬本上寫就可以?四、記賬憑證號按著十二月份最后一個記賬憑證號接著寫吧?科目匯總表也要寫收支結(jié)余這個科目吧?
用友T3標(biāo)準(zhǔn)版,問往來賬科目:應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款 一級科目結(jié)轉(zhuǎn)上年時有余額但無明細(xì)賬,今年還可以建二級明細(xì)賬嗎?(就是想對往年的這個余額進行明細(xì)分類)
老師,你好,請問高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)過期了,沒有再申請,帳上有研發(fā)費用,報企業(yè)所得稅匯算清繳能加計扣除嗎?謝謝
老師,個人給公司維修機械,個人需要給公司代開勞務(wù)費發(fā)票還是維修費發(fā)票?個人除了代開發(fā)票外,公司需要給個人代扣代繳個人所得稅嗎?
公司是小型商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模。門店,老板用私戶收錢,因為面對的是散客,所以也不開發(fā)票,我可以給他報無票收入嗎?
我是物流服務(wù)公司,收到物流費10000怎么記賬
老師,9月1號借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補提壞賬準(zhǔn)備15,問月底應(yīng)收賬款余額?
老師,公司支付廣告費,現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,如果該比廣告費退款了,我們錄現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金負(fù)數(shù)體現(xiàn),還是選擇收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金呀
@董孝彬老師,請問在線嗎
老師,如果要在3月份更正申報,還可以更改進項稅抵扣嗎?
啥叫開戶行?小白一枚
9月1號借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補提壞賬準(zhǔn)備15,問月底應(yīng)收賬款余額?
我指的是用友T3軟件上今年還可下設(shè)二級明細(xì)嗎,把往年結(jié)轉(zhuǎn)來的余額細(xì)分出來,因為往來往來賬沒有分明細(xì)
沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的一般都可以設(shè)置
往年的往來賬只有總余額沒有明細(xì)
我是說你自己統(tǒng)計的明細(xì)哦