同學(xué)你好 借,銀行存款75000 借,無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備2000 借,資產(chǎn)處置損益6750 貸,無形資產(chǎn)80000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅3750
2018年3月21日,甲企業(yè)擁有一項(xiàng)專利權(quán),出售取得收入為63600元,存入銀行,賬面余額為80000元,累計(jì)攤銷15000元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備8000元應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅1000元轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)產(chǎn)生的資產(chǎn)處置損益為
企業(yè)出售一項(xiàng)價(jià)值為80000元的專利權(quán),取得轉(zhuǎn)讓收入75000元,該專利權(quán)已計(jì)提減值準(zhǔn)備2000元,出售無形資產(chǎn)的營(yíng)業(yè)稅率5%,出售時(shí)以銀行存款支付有關(guān)費(fèi)用1000元,做分錄
會(huì)計(jì)分錄。出售專利權(quán)一項(xiàng),出售收入為15000元,該專利權(quán)賬面的攤余價(jià)值為5000元 (假定對(duì)該專利權(quán)未計(jì)提減值準(zhǔn)備),轉(zhuǎn)讓價(jià)款已存入銀行
第三題。 會(huì)計(jì)分錄。增值稅稅率為13%,出售專利權(quán)一項(xiàng),出售收入為15000元,該專利權(quán)賬面的攤余價(jià)值為5000元 (假定對(duì)該專利權(quán)未計(jì)提減值準(zhǔn)備),轉(zhuǎn)讓價(jià)款已存入銀行
將擁有的一項(xiàng)專利權(quán)出售,取得收入560000元存入銀行,應(yīng)交增值稅稅率為6%該項(xiàng)專利權(quán)的賬面價(jià)值為600000元、攤余價(jià)值為460000元,已提減值準(zhǔn)備40000元。分錄怎么寫
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
同學(xué)你好 借,銀行存款74000 借,無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備2000 借,資產(chǎn)處置損益7750 貸,無形資產(chǎn)80000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅3750
7750怎么算的啊
同學(xué)你好,7750怎么算的啊——80000加3750減74000減2000