同學(xué)你好,個人覺得作為其他業(yè)務(wù)收入比較好。如果你公司都是這種經(jīng)營模式那計入主營業(yè)務(wù)收入也可以。
老師,我們跟另外一家公司合開一家店,協(xié)議分成,收入收到另外一家公司,每個月分成給我們公司,這個收入可以作為我們的主營業(yè)務(wù)收入嗎?
我們是商店公司,與另外一家單位合伙經(jīng)營銷售,我們出地方,收入全部收到我們公司賬戶,按月給另外一家進(jìn)行收入分成,各分收入的50%,另外一家付所有成本,我們只出經(jīng)營場所,他們按月給我們開具應(yīng)該給他們結(jié)算金額的發(fā)票,比如這個收入100萬,后期他們會開具50萬的發(fā)票給我們單位,我們單位拿這50的發(fā)票做成本并進(jìn)行增值稅抵扣。請問這樣操作可以嘛?符合規(guī)定嘛?
老師,我們公司跟另外一家公司簽訂一個支援協(xié)議,我們派工人去他們那干活,然后工資我們發(fā)放,向?qū)Ψ焦臼杖》?wù)收入,我們要怎么開發(fā)票,另外我們營業(yè)執(zhí)照范圍不包括勞務(wù)派遣這一項(xiàng)。
請問老師,我們公司跟物業(yè)租了一間辦公室6000塊一個月,一半的辦公室租給了另外一家公司一個月3000,那么給另外一家公司開增值稅發(fā)票,那這筆其他業(yè)務(wù)收入,成本怎么算?
老師,我們公司和另外一家公司合作,兩家合作開發(fā)一個產(chǎn)品,約定銷售出去的產(chǎn)品,我公司按合同銷售收入10%分配給對方公司。請問,分配給對方的收益,對方需要給我們開票嗎?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
請問一下這個收入我可以不開發(fā)票嗎?
我可以作為無票收入申報納稅
看那 你們合同如何約定
合同約定每月分成的,這個收入我可以不開發(fā)票吧
老師只能回答最好需要開發(fā)票哦。因?yàn)椴婚_發(fā)票容易規(guī)避收入。
我們可以按照無票收入的,他們公司給我們分成是我們開給對方公司嗎
是他們給你們開發(fā)票哈。
是開具什么項(xiàng)目的發(fā)票呢
這是屬于分成的方式
這個需要咨詢一下稅務(wù)部門,把具體情況和業(yè)務(wù)說一下,看是開什么樣的發(fā)票。
你說的是專管員嗎?
是的,問一下專管員。