你好,營(yíng)業(yè)收入是根據(jù)您賬上本季度的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入
老師,培訓(xùn)行業(yè)現(xiàn)在不是免稅嗎,這個(gè)季度是130萬(wàn)的開(kāi)票額,怎么填寫(xiě)小規(guī)模納稅人申報(bào)表呢
我們是小規(guī)模納稅人,上季度納稅(第二季度)收入(含無(wú)票收入)超45萬(wàn),已申報(bào)繳納稅款,本季度(第三季度)未超45萬(wàn),但是補(bǔ)開(kāi)了屬于上季度的收入的專(zhuān)票2萬(wàn)(上季度已做了無(wú)票收并交了稅),那我們這2萬(wàn)上季度已經(jīng)交過(guò)稅了,現(xiàn)在開(kāi)的專(zhuān)票還需要交稅嗎?
小規(guī)模納稅人,在季度納稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入怎么填?(本季度開(kāi)票130萬(wàn)+預(yù)開(kāi)給甲方的20萬(wàn)=150,實(shí)際收到上季度已經(jīng)開(kāi)票的20萬(wàn)+130萬(wàn))
老師,本季度,小規(guī)模納稅人,專(zhuān)票普票已開(kāi)票53萬(wàn),現(xiàn)還有20萬(wàn)無(wú)票收入,應(yīng)填在增值稅申報(bào)表第幾欄
季度只有未開(kāi)票收入20萬(wàn)的小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表怎么填呢
老師,購(gòu)買(mǎi)的二手電子設(shè)備怎么折舊?
老師,小規(guī)模上季度有一筆收入重復(fù)入賬了。我是應(yīng)該在這期做負(fù)數(shù)沖掉,再去調(diào)上期報(bào)表嗎。需要調(diào)哪幾個(gè)表啊。
老師好,公司是一般納稅人,老板早上說(shuō)把一份合同轉(zhuǎn)讓給別人,問(wèn)會(huì)產(chǎn)生什么費(fèi)用或者對(duì)自己公司有沒(méi)有影響,請(qǐng)問(wèn)這該怎么回復(fù)
老師,你好!我去年報(bào)了中級(jí)三科,但是一科都沒(méi)有參加考試,我今年報(bào)的話,過(guò)一科或者兩科明年成績(jī)還有效嗎?
老師,個(gè)體戶2025年這1月開(kāi)票開(kāi)了50萬(wàn),2024年人工成本51萬(wàn)。其實(shí)2025年開(kāi)的收入就是給24年人發(fā)的工資。申報(bào)個(gè)稅放在了24年,如果放在25年1月申報(bào)個(gè)人所得稅又要交很多。然后提交電子稅務(wù)局提示沒(méi)有匹配到稅務(wù)發(fā)票,這個(gè)怎么辦呢?急死了
餐費(fèi)可以開(kāi)專(zhuān)票嗎?取得或者開(kāi)具
電子稅務(wù)局怎么申請(qǐng)開(kāi)通發(fā)票功能
工程監(jiān)理合同是否要交印花稅?
合同只簽了9000元,但是有附加的差旅費(fèi)500元,可以開(kāi)票對(duì)公支付嘛,那這500元還需要合同嘛
商貿(mào)業(yè),同一個(gè)產(chǎn)品,叫法有差異,購(gòu)進(jìn)跟銷(xiāo)售發(fā)票上稅收分類(lèi)編碼跟產(chǎn)品名稱(chēng)不一致有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
財(cái)務(wù)離職了,沒(méi)有賬目的交接,只有這些數(shù)據(jù)呢
這個(gè)最好是跟前會(huì)計(jì)溝通確認(rèn)清楚賬目,如果沒(méi)辦法,那就只能按本季度開(kāi)票的不含稅金額暫填吧