你好 一樣的 填寫(xiě)在免稅欄次里面去。 你看看其他免稅銷售額里面
老師,培訓(xùn)行業(yè)現(xiàn)在不是免稅嗎,這個(gè)季度是130萬(wàn)的開(kāi)票額,怎么填寫(xiě)小規(guī)模納稅人申報(bào)表呢
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個(gè)季度開(kāi)過(guò)10萬(wàn)的發(fā)票,一個(gè)季度是30萬(wàn)的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅,這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?10萬(wàn)填寫(xiě)在哪里?是填寫(xiě)在第一欄嗎? 那30萬(wàn)免稅額需要填嗎?
小規(guī)模納稅人,季度未達(dá)30萬(wàn),是不是填寫(xiě)增值稅申報(bào)表是填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷售額嗎?但是本期減免稅額是按3%算的呢?實(shí)際是減免一個(gè)點(diǎn)?。≡趺崔k
小規(guī)模納稅人,在季度納稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入怎么填?(本季度開(kāi)票130萬(wàn)+預(yù)開(kāi)給甲方的20萬(wàn)=150,實(shí)際收到上季度已經(jīng)開(kāi)票的20萬(wàn)+130萬(wàn))
小規(guī)模納稅人3%的普票一個(gè)季度30萬(wàn),5%的普票一個(gè)季度30萬(wàn)。那么,怎么填寫(xiě)小規(guī)模增值稅申報(bào)表呢?小微企業(yè)免稅第10行填寫(xiě)45萬(wàn),5%普票第4、6行填寫(xiě)15萬(wàn)?
老師,我之前給客戶開(kāi)具的發(fā)票其中某幾項(xiàng)價(jià)格錯(cuò)誤,要求對(duì)這幾項(xiàng)價(jià)格錯(cuò)誤的改掉,因?yàn)槭侵霸路?,不確定對(duì)方有沒(méi)有抵扣,抵扣或者未抵扣的情況,能單獨(dú)紅沖之前幾個(gè)月份這單獨(dú)幾個(gè)錯(cuò)誤的嗎
請(qǐng)問(wèn)以前年度勾選認(rèn)證的一張加油費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,入賬的時(shí)候入錯(cuò)了,入成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,,現(xiàn)在要調(diào)整到今年,需要怎么做分錄呢?
應(yīng)收賬款,對(duì)方發(fā)票已開(kāi),錢票一致,賬上應(yīng)收貸方還掛金額,怎么調(diào)賬
工商年報(bào)中工資支總額怎么填寫(xiě)
初級(jí)會(huì)計(jì)證如何郵寄領(lǐng)取
老師您好,公司是一般納稅人的工業(yè)企業(yè),主要經(jīng)營(yíng)水泥制品,目前同時(shí)談了兩個(gè)國(guó)營(yíng)企業(yè)的業(yè)務(wù),其中一家要求開(kāi)具3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票,另一家只收13%的一般計(jì)稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)公司應(yīng)該如何處理?謝謝
請(qǐng)問(wèn)用13-3期的系數(shù)算完了,現(xiàn)值折到那個(gè)時(shí)點(diǎn)了?
一般納稅人收到1%的專用發(fā)票可以抵扣嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂供應(yīng)蔬菜和肉的。昨天我們老板問(wèn)我利潤(rùn)點(diǎn)和虧損點(diǎn)。我該從哪里入手?
我是一家企業(yè),企業(yè)廠房被拆遷,取得回遷的房屋補(bǔ)償,那么我這個(gè)拆遷收到的房屋補(bǔ)償要交什么稅嗎?
我填在里面了然后比對(duì)的時(shí)候不行
你好 提示是什么 內(nèi)容
主表17欄“本期免稅額”本期數(shù)合計(jì)應(yīng)等于第18欄“其中:小微企業(yè)免稅額”本期數(shù)合計(jì)與第19欄“未達(dá)起征點(diǎn)免稅額”本期數(shù)合計(jì)與《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中的免稅項(xiàng)目的“免稅額”之和
你好 你去檢查這幾個(gè)欄次是不是金額都不相等 。
不會(huì)填其他的,這個(gè)怎么填寫(xiě)呢
你好 你填寫(xiě)在其他免稅銷售額欄次去。 同時(shí)減免表 找到免稅額 欄次去寫(xiě)。
減免選擇哪項(xiàng)呢
你好 你選擇下2020.8號(hào)文件這個(gè)