你好,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人在開(kāi)具普通發(fā)票之后,怎么做賬,減免稅怎么入
小規(guī)模公司現(xiàn)在開(kāi)普通發(fā)票不交稅,減免稅款,會(huì)計(jì)憑證怎么做呢
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)普票免稅,我需不需要在做憑證的時(shí)候計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,然后再將銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)到減免稅款呢?
現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票20萬(wàn)小規(guī)模普票免增值稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)在根據(jù)政策開(kāi)具免稅普通發(fā)票,做收入會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師這題的答案是對(duì)的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開(kāi)不了對(duì)應(yīng)的發(fā)票。開(kāi)了一個(gè)我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計(jì)折舊填寫(xiě)的本年累舊還是累計(jì)折舊呢
一般納稅人銷(xiāo)售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,銷(xiāo)項(xiàng)稅額也是免
老師,這題B為什么是對(duì)的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷(xiāo)售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計(jì)提的原材料,其中圈起來(lái)金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個(gè)股東ABC三個(gè)自然人,實(shí)繳出資合計(jì)100萬(wàn),現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣(mài)了42萬(wàn)元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬(wàn)元發(fā)給A請(qǐng)問(wèn)A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個(gè)事收42萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬(wàn)元
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
只要是減免的稅款都是營(yíng)業(yè)外收入是嗎
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款
你好,是的,是這樣處理