同學(xué)你好 可以入賬和抵扣 但是后期要將公司的車(chē)記入固定資產(chǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司買(mǎi)了幾輛運(yùn)輸車(chē),以前有進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,折舊也一次性折完了,還沒(méi)到4年呢,老板就賣(mài)了兩輛車(chē),還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,不想交稅,我這兩輛車(chē)的固定資產(chǎn)在賬上怎么轉(zhuǎn)消呀?
老師,我方是汽車(chē)銷(xiāo)售公司,對(duì)方開(kāi)了機(jī)動(dòng)車(chē)專(zhuān)票,當(dāng)月又紅沖作廢了,我在勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),顯示有對(duì)方開(kāi)具的紅字專(zhuān)票信息,我方在交稅時(shí),會(huì)扣除我們抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅嗎,還有個(gè)問(wèn)題就是我們十月處理了一臺(tái)固定資產(chǎn)車(chē),稅率是13,老師我在報(bào)稅時(shí)把這個(gè)固定資產(chǎn)清理的收入怎么申報(bào)
老師,我們公司準(zhǔn)備購(gòu)入二手車(chē)。對(duì)方會(huì)開(kāi)具二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票給我們。這個(gè)發(fā)票是否可以抵扣增值稅?入賬之后我做成固定資產(chǎn)。折舊按多少年算呢。本來(lái)就是二手的車(chē)輛了
老師!公司這輛車(chē)沒(méi)入固定資產(chǎn),修車(chē)開(kāi)來(lái)了專(zhuān)票,像這種情況我可以先入賬嗎?把進(jìn)項(xiàng)也給抵扣了,等匯算清繳時(shí)已抵扣掉的稅該怎么調(diào)增呢?
老師你好,我們公司現(xiàn)在是小規(guī)模,現(xiàn)在購(gòu)入了固定資產(chǎn)是專(zhuān)票來(lái)的,后期公司也會(huì)打算轉(zhuǎn)為一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)下這種情況下,我購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)怎么做分錄,稅可以做成待抵扣嗎?
老師個(gè)體戶(hù)工程文修隊(duì)購(gòu)進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來(lái)銷(xiāo)售的,用記做庫(kù)存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤(rùn)需要交稅嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬(wàn),24年沖回5千,請(qǐng)問(wèn)在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫(xiě)負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫(xiě)5千
老師,購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬(wàn)元(有發(fā)票),年折舊額2400元計(jì)入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請(qǐng)解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒(méi)有輔助車(chē)間,是不是等無(wú)輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款中有580萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬(wàn)元,公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬(wàn)元◇甲公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元。乙公司20X5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬(wàn)元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬(wàn)元。(2)甲公司20x6年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬(wàn)元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬(wàn)元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬(wàn)元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬(wàn)元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對(duì)上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。(3)甲公司20x7年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬(wàn)元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬(wàn)元◇甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備65萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬(wàn)元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬(wàn)元,甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25萬(wàn)元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證要在5月底之前確認(rèn),這個(gè)是以什么名義登錄的?個(gè)人名義還是公司名義?。?/p>
車(chē)是舊車(chē),沒(méi)發(fā)票的不能做固定資產(chǎn)的情況下匯算清繳該怎么調(diào)呢?已抵扣的稅也要怎么調(diào)呀!
費(fèi)用在納稅調(diào)整明細(xì)表的扣除項(xiàng)目下的其他里面,賬載金額寫(xiě)成費(fèi)用金額,稅收金額寫(xiě)成0,納稅調(diào)增就生成了。
在增值稅申報(bào)表附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”里面填寫(xiě)需要轉(zhuǎn)出的金額
老師!進(jìn)項(xiàng)稅額先抵扣可以先不轉(zhuǎn)出,等匯算清繳時(shí)在轉(zhuǎn)出可以嗎?
一般不符合抵扣條件時(shí),在認(rèn)證的當(dāng)期就要轉(zhuǎn)出處理。如果金額不大,匯算清繳時(shí)再轉(zhuǎn)出有風(fēng)險(xiǎn)但是風(fēng)險(xiǎn)不大
謝謝老師!匯算清繳時(shí)可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好,我擔(dān)心不能轉(zhuǎn)呢
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工資順利,希望對(duì)老師的答復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。