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請問老師,單位收到一筆專項應(yīng)付款,是讓我單位出書使用,經(jīng)費只能用于圖書出版、編輯、稿酬、校對等直接成本,請問老師,這筆專項應(yīng)付款企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增處理嗎?

2022-04-19 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-19 16:29

同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到資本公積就可以

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快賬用戶5101 追問 2022-04-20 08:16

出書用的,會計,借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款。借:專項應(yīng)付款 貸:遞延收益

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齊紅老師 解答 2022-04-20 08:19

同學(xué)你好 也可以轉(zhuǎn)到遞延收益

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同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到資本公積就可以
2022-04-19
你好,??顚S玫膯??你當(dāng)時的分錄怎么做的?借銀行存款,貸專項應(yīng)付款,借專項應(yīng)付款就 借管理費用負(fù)數(shù)做的是這一個嗎?
2023-02-16
你好,學(xué)員,這個是實際發(fā)生的,不用調(diào)整的
2022-01-29
作為當(dāng)年的損失稅前列支。該損失是本年才經(jīng)過董事會決議的。
2022-02-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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