直接由子公司干活,開票收款就是了
公司因集團要求將業(yè)務移交給同集團另一子公司A,其中包含幾筆預收款,也一起打包給A公司,屆時發(fā)生業(yè)務收入屬于A公司,增值稅發(fā)票應由A公司開,但是這樣會造成收款單位和開票單位不一致,請問這樣會有開票風險嗎,如果可以需要準備什么證明,開票方出具委托書等相關(guān)證明可以嗎
1.公司屬于小規(guī)模納稅人,計提應交增值稅1000,但是交增值稅的時候免交了2000(原來計提少了),所以借應交稅費-未交增值稅2000,貸營業(yè)外收入2000,導致應交稅費是負的;長期這個樣子導致應交稅費-應交增值稅借方金額越來越大;是不是原來做賬有問題,該怎么處理。第一個想問的是借方負數(shù)的這部分怎么轉(zhuǎn),第二個想問的是免交的增值稅大于計提的增值稅時,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的增值稅是不是應該按照原來計提的轉(zhuǎn)還是要怎么處理呢?
集團公司開票交了增值稅,又將收入轉(zhuǎn)給實際干活的子公司,導致子公司又交一次增值稅,有什么辦法可以避免重復繳交增值稅嗎?
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務大廳修改了增值稅附表一未開票收入負數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負數(shù)沖減),導致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務大廳修改了增值稅附表一未開票收入負數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負數(shù)沖減),導致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
托管班取得的收入需要繳納印花稅嗎
報關(guān)單出來后是馬上就要開出口發(fā)票嗎能跨月嗎比如報關(guān)單上出口日期是5月,發(fā)票開在6月
這個月開出的廣告費發(fā)票金額合計是65000元,沒有可以扣除的發(fā)票,文化事業(yè)建設費要交975元嗎?
外貿(mào)企業(yè)收到客戶的海運費怎么記賬
老師,穩(wěn)崗返還324元,做到哪個科目
繳納企業(yè)所得稅會計分錄
老師您好,請問一下,A公司停業(yè)有1年沒有運營了,每月還是零申報,資產(chǎn)負債表上掛有資產(chǎn)總額幾百萬,負債有幾百萬,請問有什么風險,是否可以注銷
老師你好,計提工資1000,社保100,個稅5塊,申報的時候按哪個數(shù)申報呢?
你好,老師,打擾下,我們公司都是雇傭的勞務公司的人干活。那報所得稅人數(shù)怎么報呢?
老師,查賬征收個體戶,經(jīng)營所得申報,投資者減除費用怎么填?
由集團招標到的,發(fā)票必須集團開。
母公司收到子公司的進項是可以抵扣的,不會重復
只能開普票
那就沒法子了哈,只有交稅了