 
                            同學(xué)你好 這個(gè)可以暫估

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司是軟件企業(yè)前期開(kāi)發(fā)軟件系統(tǒng)一直都是計(jì)入研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化中,現(xiàn)在已開(kāi)發(fā)完成沒(méi)有資本化的金額計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),所以賬上現(xiàn)在無(wú)無(wú)形資產(chǎn),這個(gè)怎么處理?
你好,老師。我們公司是食品制造業(yè),經(jīng)常自主研發(fā)新品種,研發(fā)期間的支出怎么入賬。之前他們都是歸到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,這樣做賬可以嗎。研發(fā)好后的產(chǎn)品都是出售,是做無(wú)形資產(chǎn)嗎。有的一部分還申請(qǐng)了專(zhuān)利,又是怎么入賬
理論創(chuàng)新,研發(fā),都是文案性質(zhì)的,沒(méi)有發(fā)票怎么入無(wú)形資產(chǎn)
自行研發(fā)形成無(wú)形資產(chǎn),計(jì)入資產(chǎn)的按175%攤銷(xiāo)。形成研發(fā)費(fèi)用的按75%加計(jì)扣除,就是這類(lèi)產(chǎn)生暫時(shí)性差異不確認(rèn)遞延所得稅,因?yàn)闆](méi)有對(duì)應(yīng)科目?為什么沒(méi)對(duì)應(yīng)科目?
老師好,2020年的研發(fā)費(fèi)用在2020年已經(jīng)研發(fā)完成,申請(qǐng)軟著。但到現(xiàn)在都沒(méi)有轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn)怎么處理呢
 
                培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)生預(yù)交的學(xué)費(fèi),在沒(méi)開(kāi)班進(jìn)課前能算本月的收入嗎?
老師,海南的個(gè)體戶24年成立的,沒(méi)做稅務(wù)登記,可以不用開(kāi)通稅務(wù),不用報(bào)稅吧,沒(méi)流水
以前年度公司草料是免稅的,但開(kāi)票寫(xiě)成勞務(wù),青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)顯示是0?,F(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)要交稅?實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買(mǎi)來(lái)直接賣(mài)是0稅點(diǎn),怎么處理。
老師,請(qǐng)問(wèn)我司的臺(tái)灣的人員,她在臺(tái)灣交的社保,公司要給她報(bào)銷(xiāo),有臺(tái)灣繳納的相應(yīng)票據(jù),這邊要怎么做賬?在廈門(mén)這邊也有交社保。
老師,折舊計(jì)提完了的話,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值是不是就是凈殘值?把車(chē)賣(mài)了的話,這個(gè)凈殘值怎么做賬的
中級(jí)怎么查成績(jī)麻煩老師告知下
最近是不是有個(gè)受益人備案。目前我還沒(méi)接到通知,一般這個(gè)是誰(shuí)給通知,然后通知到誰(shuí)啊
有一個(gè)彎總是繞著了,就是三人合伙的事,費(fèi)用花了3萬(wàn),其中有一千已我墊付了,那怎么算呀
老師,為什么電商商家對(duì)于消費(fèi)積分、淘金幣要開(kāi)票給平臺(tái)?
我想問(wèn)下,資源回收企業(yè),不涉及加工,拆解。沒(méi)有回收資質(zhì)也可以吧


暫估金額入賬嘛,后期需要什么沖減嘛
對(duì)的 后期需要有發(fā)票的哦
后期也沒(méi)關(guān)于這方面的發(fā)票
那你這個(gè)匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
調(diào)增無(wú)形資產(chǎn)的這個(gè)金額嘛,是一年調(diào)增提還是按每年攤銷(xiāo)的
對(duì)的 一年調(diào)增就可以
一年調(diào)增,后期就不用調(diào)了
會(huì)計(jì)分錄怎么做,從入無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)始
同學(xué)你好 每年都要把這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)的當(dāng)年的攤銷(xiāo)額調(diào)增的
每年調(diào)增攤銷(xiāo)額的金額
對(duì)的 這個(gè)每年都要調(diào)增的
能從開(kāi)始入無(wú)形資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄發(fā)一下嘛
同學(xué)你好 借無(wú)形資產(chǎn) 貸銀行存款 借費(fèi)用科目 貸累計(jì)攤銷(xiāo)
后期是什么費(fèi)用票都能沖減嘛?
同學(xué)你好 不是的 這個(gè)必須是對(duì)應(yīng)的發(fā)票
知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理費(fèi)這個(gè)算嘛
為什么要貸銀行存款?
沒(méi)有用銀行付款的嗎
沒(méi)有票吖,不是暫估入賬嘛?
同學(xué)你好 那就 借無(wú)形資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-暫估