您好 借 應收賬款90400 貸 主營業(yè)務收入100*1000*(1-0.2)=80000 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額80000*0.13=10400 借 銀行存款90400-1800=88600 貸 應收賬款90400 貸 主營業(yè)務收入-90000*0.02=-1800

甲公司2021年12月1日,向乙公司賒銷商品100件,每件原價1000元,由于是批量銷售,甲公司同意給A公司20%的商業(yè)折扣,增值稅率為13%,現金折扣條件2/10,1/20,N/30(現金折扣不考慮增值稅);乙公司將商品作為庫存商品核算。乙公司12月8日支付了全部款項。編制以下會計分錄:甲公司12月1日第1空12月8日第2空乙公司12月1日第3空12月8日第4空第1空:第2空:第3空:第4空:你好,要過程和最終答案,因為系統(tǒng)有差錯,謝謝
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年12月4日向乙公司銷售一批商品,發(fā)票注明不含稅價格20000元,稅率13%,成本12000元。由于批量銷售,甲公司決定給予10%的商業(yè)折扣,同時合同規(guī)定的現金折扣條件為2/10,1/20,n/30(假定現金折扣不考慮增值稅),乙公司12月8日支付款項。甲公司2021年12月4日:第1空第2空2021年12月8日:第3空乙公司2021年12月4日:第4空2021年12月8日:第5空第1空:第2空:第3空:第4空:第5空:麻煩要過程和最終答案,謝謝
東方公司于3月1日銷售商品一批給西方公司,價款50000元,增值稅6500元,該商品成本為20000元。給予現金折扣條件:(2/10,1/20,n/30),(假定現金折扣不考慮增值稅)。西方公司收到該商品作為材料核算。編制以下會計分錄:東方公司:(1)3月1日(兩筆分錄)第一空和第二空(2)若3月5日收款:第三空(3)若3月18日收款:第四空(4)若3月25日收款:第五空西方公司(5)3月1日第六空(6)若3月5日付款:第七空(7)若3月18日付款:第八空(8)若3月25日付款:第九空第1空:第2空:第3空:第4空:第5空:第6空:第7空:第8空:第9空:麻煩要最終答案和過程,謝謝
2020年12月1日,甲公司向乙公司賒銷商品100件,每件原價1000元,增值稅稅率為13%。由于是批量銷售,甲公司同意給乙公司20%的商業(yè)折扣。甲公司于2020年12月9日收到乙公司支付的貨款并存入銀行。甲公司規(guī)定現金折扣條件為:2/10,1/20,N/30(假定計算現金折扣時不考慮增值稅)。請寫出2020年12月1日甲公司賒銷時、2020年12月9日甲公司收到貨款時的分錄。(2筆)
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。5月1日,向乙公司銷售商品一批,合同約定的現金折扣條件為2/10,1/20,N/30(計算現金折扣時不考慮增值稅),開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為1000萬元,增值稅130萬元,該批商品的成本為700萬元。商品已經發(fā)出,符合收入確認條件,甲公司于5月15日收到上述款項。寫出5月1日銷售時和5月15日收到貨款時的分錄。第1空:第2空:第3空:
老師注銷時借實收資本,貸銀行存款,銀行出現負數怎辦
老師,我們公司是服務業(yè),做很多項目是需要評審老師評審的,評審老師都是專家?guī)斓膫€人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個稅,也不愿意開票,這個沒得商量,而每年的這種評審費用都很大,又沒票進成本入賬,所以就一直導致利潤虛高,所得稅費用很大,我想問下老師,像我們這種情況,做直接先做無票支出入賬,賬面核算出真實的利潤,到企業(yè)所得稅匯算清繳時還需要調整嗎?如果再納稅調增這些大額的成本費用等于還是沒有入賬,因為我們確實是真實發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會有流水證明這筆支出費用,只是沒有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個收款收據這樣行不行?
老師我想問下會計三大報表的勾稽關系
老師,中信集團評了一家國企幼兒園自負盈虧,優(yōu)秀班主任獎,給了獎金,款打到幼兒園賬戶上,幼兒園要付給老師,收到怎么做,付出去怎么做呢?
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉讓股東部分股權,企業(yè)所得稅,個人所得稅,增值稅印花稅,都要交嗎
河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰的,我們9月增加6個人,一個人補交9月,另外5個10月開始交社保,現在10月社??哿艘粋€大病醫(yī)療,是誰的呢,怎么看
老師您好,請問內部章五,社保繳納憑證怎么做?需要計提嗎
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉讓股東部分股權,這個需要交什么稅。
老師,旅游行業(yè),電商客戶出門票了違約退貨給的補償金額是不是也算主營業(yè)務收入不能算營業(yè)外收入吧
我們是煤礦企業(yè)切國家采礦權價款5,000,000,每天還有滯納金,在這種情況下,我們的對公賬戶里面可以有余額嗎?如果有余額的話,國家會不會扣除?會不會強制情況?
借 庫存商品80000 借 應交稅費應交增值稅進項稅10400 貸 應付賬款90400 借 應付賬款90400 借 財務費用-1800 貸 銀行存款90400-1800=88600
你好,1800是哪來的
貸 主營業(yè)務收入-90000*0.02=-1800 就是這個數據啊