同學你好,工作交接的時候一般會告訴你的吧。有空的時候多看多問,還是要看看以前的賬務處理,制造費用會有分攤表的。
新到單位 憑證還沒怎么看就讓我按票據做賬, 制造業(yè)怎么結轉成本 看什么賬本余額 怎么轉到生產成本
老師,制造費用 月底結轉到 輔助生產成本 借方,這樣月末輔助生產成本借方有余額,這個還要怎么結賬啊
新的生產企業(yè),還沒有開發(fā)票確認收入,先發(fā)生成本賬務怎么處理?當月發(fā)生的直接人工、制造費用這些,要結轉到銷售成本中去嗎?
用友nc成本核算結轉制造費用到生產成本,為什么制造費用每個月結轉后都有余額。為什么材料出庫產成品半成品出庫都有出路差異調整。沒有調整數量就是金額0.01,0.02什么的調整。還有半成品是如何分攤的?領用材料的時候是按照生產訂單領用會說明用到某個產品嗎,還是按照部門領用了查看產品bom看生產的哪些產品按照產品bom中材料定額分配呢
過賬完,我要結轉成本,把制造費用和原材料結轉到生產成本, 然后生產成本結轉產成品,這個要怎么操作,是自己手工錄憑證,還是怎么操作?
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據貼在記賬憑證的后面,沒有票據粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產成本,由此產生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當地交嗎?不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當地,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到沒到賬賬,平臺提現到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現值金額。我的計算對嗎 答案是691.62