你好 借:原材料?170000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)28900,??貸:預(yù)付賬款170000%2B28900 借:預(yù)付賬款170000%2B28900—196000,貸:銀行存款? 170000%2B28900—196000?
某企業(yè)購(gòu)進(jìn)材料技實(shí)際成茂算,企業(yè)發(fā)生以下材料購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù):()從本地購(gòu)進(jìn)甲材料批,價(jià)款80000元增值稅額13600元發(fā)票賬單等結(jié)算憑證已收到,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款已全部支付。(2)從外地購(gòu)進(jìn)乙材料-批,價(jià)款10000元,增值稅25500元,發(fā)生的運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)450元,運(yùn)費(fèi)12000元,按7%扣除進(jìn)項(xiàng)稅額,貨款及運(yùn)雜費(fèi)以銀行存款支付,材料尚未收到。(3)_上述購(gòu)進(jìn)的乙材料運(yùn)到驗(yàn)收入庫(kù)。(4)從外地購(gòu)入丙材料一批,材料已驗(yàn)收入庫(kù),但結(jié)算憑證至月末仍未到,貨款尚未支付,該批材料暫估價(jià)為180000元。(5)丙材料的結(jié)算憑證在下月收到并付款,根據(jù)結(jié)算憑證,該批材料的價(jià)款為175000元,增值稅29750元,供貨方墊付的外地運(yùn)雜費(fèi)15000元,其中運(yùn)費(fèi)中準(zhǔn)子抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為840元。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
企業(yè)收到武昌公司發(fā)運(yùn)的a材料材料已經(jīng)入庫(kù)。該批材料的買價(jià)170000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為28900元,除沖銷原預(yù)付貨款為196000元外,不止部分用銀行存款支付。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?具體怎么算呢?
企業(yè)收到武昌公司發(fā)運(yùn)的a材料材料已經(jīng)入庫(kù)。該批材料的買價(jià)170000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為28900元,除沖銷原預(yù)付貨款為196000元外,不止部分用銀行存款支付。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?具體怎么算呢?
某企業(yè)購(gòu)進(jìn)材料按實(shí)際成本核算,企業(yè)發(fā)生以下材料購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù):()從本地購(gòu)進(jìn)甲材料批,價(jià)款80000元增值稅額13600元,發(fā)票賬單等結(jié)算憑證已收到,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款已全部支付。(2)從外地購(gòu)進(jìn)乙材料一批,價(jià)款150000元,增值稅25500元,發(fā)生的運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)450元,運(yùn)費(fèi)12000元,按7%扣除進(jìn)項(xiàng)稅額,貨款及運(yùn)雜費(fèi)以銀行存款支付,材料尚未收到。(3)上述購(gòu)進(jìn)的乙材料運(yùn)到驗(yàn)收入庫(kù)。(4)從外地購(gòu)入丙材料-批,材料已驗(yàn)收入庫(kù),但結(jié)算憑證至月末仍未到,貨款尚未支付,該批材料暫估價(jià)為180000元。(5)丙材料的結(jié)算憑證在下月收到并付款,根據(jù)結(jié)算憑證,該.批材料的價(jià)款為175000元,增值稅29750元,供貨方墊付的外地運(yùn)雜費(fèi)15000元,其中運(yùn)費(fèi)中準(zhǔn)子抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為840元。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
.企業(yè)收到華建廠發(fā)運(yùn)來(lái)的、前已預(yù)付貨款的丁材料,尚未驗(yàn)收入 庫(kù),隨貨物附來(lái)的發(fā)票注明,該批丁材料的價(jià)款50000元,增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額8000元,除沖銷原預(yù)付款30000元外,不足款項(xiàng)立即用銀行存款支付。
個(gè)體工商戶收到投資款怎么記賬?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,公司租賃房子,房東不開發(fā)票,要怎么辦呢,一年將近5萬(wàn)呀。因房東屬于天主堂(一種宗教房子)
老師您好,今天去增加稅種個(gè)人所得稅-工資薪金 是生效日期是4月份,在報(bào)3月份的個(gè)稅時(shí)可不可以不申報(bào),但是3月份實(shí)際工資已經(jīng)在4月發(fā)放。在報(bào)所屬期3月的個(gè)人所得時(shí)提示稅款所屬期[202504]已申報(bào),不能遠(yuǎn)程補(bǔ)報(bào)之前的稅款所屬期的申報(bào)表,請(qǐng)到稅務(wù)大廳處理。
老師,你好,我員工上了一個(gè)月零幾天的班,現(xiàn)在他舉報(bào)我公司沒(méi)給交社保,是不是必須交社保
工商年報(bào)。納稅總額填的是哪些稅種?工商年報(bào)里面的社保費(fèi)用填哪些是單位的還是個(gè)人的?是1~12月份。
老師,有一個(gè)客戶正常應(yīng)該給我們開9個(gè)點(diǎn)安裝專票,但是他現(xiàn)在有的給我們開了一個(gè)點(diǎn)的專票,有的給我們開9個(gè)點(diǎn)專票,那我現(xiàn)在應(yīng)該給對(duì)方扣稅點(diǎn),就是這個(gè)印花稅稅點(diǎn),是按照所有收到的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除,還是只是1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除呢?
老師,購(gòu)買衛(wèi)生紙的促銷費(fèi)在匯算清繳時(shí)填在哪一項(xiàng)?
老師,你好,多選第2題,選項(xiàng)C和D的企業(yè)所得稅稅率分別是多少?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們25年1月開始做賬,不需要錄入12月的損益科目吧?
老師請(qǐng)問(wèn)下,已知個(gè)稅是290 實(shí)發(fā)工資是9710怎樣計(jì)算應(yīng)發(fā)工資?
謝謝老師。
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
老師,你寫的不是是錯(cuò)了
請(qǐng)問(wèn)錯(cuò)誤的地方是哪里,正確的應(yīng)當(dāng)是什么,麻煩指出來(lái),謝謝