你好,你內(nèi)賬的固定資產(chǎn)你不想放到財(cái)務(wù)軟件里面,把你的固定資產(chǎn)以前入過帳嗎。計(jì)提過折舊嗎
老師好,企業(yè)有2套帳,有內(nèi)帳和外賬,有發(fā)票的進(jìn)外賬,有發(fā)票沒發(fā)票的進(jìn)內(nèi)帳, 現(xiàn)在買了1個erp財(cái)務(wù)軟件,這塊的財(cái)務(wù)這塊,應(yīng)收應(yīng)付,還有其他的,怎么錄起初呢?
老師好,有內(nèi)帳和外賬,內(nèi)帳的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票的不想放到新的財(cái)務(wù)軟件里,那內(nèi)帳固定資產(chǎn)這塊怎么調(diào)呢?謝謝
老師好,有內(nèi)帳和外賬,內(nèi)帳的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票的不想放到新的財(cái)務(wù)軟件里,那內(nèi)帳固定資產(chǎn)這塊怎么調(diào)呢?謝謝
老師。應(yīng)發(fā)工資是37680.31元,公司承擔(dān)社保是3642.42元、個人承擔(dān)社保是1438.42元,公積金公司承擔(dān)200元,個人承擔(dān)200元,個稅208.83元,麻煩老師給寫一下計(jì)提和發(fā)放的分錄。謝謝老師
移動加權(quán)平均法怎么計(jì)算 舉個例子
老師您好,麻煩問一下我公司的長投以原入股價(jià)轉(zhuǎn)讓給自然人股東,這樣分錄應(yīng)該怎么做
老師開增值稅發(fā)票過賬計(jì)入什么科目?
老師,以工單核算成本,請問用品種法怎么核算。
老師,我們酒店裝修了910萬,也支付了910萬,對方只給我們開450萬發(fā)票,剩下的沒有能力開了,我們起訴對方敗訴,對方已經(jīng)沒有能力開了,我們可以正常入賬做攤銷稅前扣除嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給我們送水產(chǎn),可以開普票嗎
老師好,我單位銷售空調(diào),合同簽的價(jià)款是含安裝費(fèi),但是開票時,設(shè)備是設(shè)備,安轉(zhuǎn)是安裝,可以嗎
老師 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)是按照工資總額的2%比例繳納,那這個工資總額 是指去年全年的應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù),怎么區(qū)數(shù)字的(工資總額)
老師,承兌匯票可以出借嗎?比如借匯票,還現(xiàn)金
老師好,內(nèi)帳的固定資產(chǎn),包括有發(fā)票的,和沒有發(fā)票的,有發(fā)票的在外賬里體現(xiàn)了 現(xiàn)在想把沒發(fā)票的固定資產(chǎn)在內(nèi)帳里調(diào)出來,涉及哪些會計(jì)科目呢?
借固定資產(chǎn)貸、銀行存款 借管理費(fèi)用,主營業(yè)務(wù)成本 貸,累計(jì)折舊。
老師好,是之前進(jìn)了這些科目了,涉及到實(shí)收資本嗎
之前是進(jìn)的制造費(fèi)用
你好不涉及到實(shí)收資本呀,你這個又不是說拿著固定資產(chǎn)去投資。
老師好,內(nèi)帳沒有發(fā)票固定資產(chǎn)有20萬,之前是進(jìn)的制造費(fèi)用,那該怎么調(diào)呢老師
你知道費(fèi)用的話,最終也是轉(zhuǎn)到成本里的,那也是可以。
老師好,調(diào)這個帳涉及到的會計(jì)科目具體有哪些呢?具體怎么調(diào)呢老師
您好,您是要怎么調(diào)整呢?你能把你一開始的憑證發(fā)給我嗎?
老師好,資產(chǎn)原值是595874元,有不同時期開始計(jì)提的
這個應(yīng)該怎么調(diào)呢
這么多呢,真的不太好調(diào)整。
老師好,告訴我思路就行
你好,我的意思你記到固定資產(chǎn)以后呀,你就別管他啥時候購買的了,全都寄到固定資產(chǎn)里,然后從下個月開始一塊兒攤銷。
老師好,內(nèi)帳的固定資產(chǎn)已提折舊340433.29,外賬的固定資產(chǎn)折舊已提134288.45, 差的那些之前放到制造費(fèi)用里了,應(yīng)該怎么調(diào)呢? 謝謝
您好同學(xué)。內(nèi)賬外賬沒必要調(diào)整一樣的啊
再說本身內(nèi)賬也沒有發(fā)票