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老師好,有內(nèi)帳和外賬,內(nèi)帳的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票的不想放到新的財(cái)務(wù)軟件里,那內(nèi)帳固定資產(chǎn)這塊怎么調(diào)呢?謝謝

2022-04-18 12:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-18 12:20

你好,你內(nèi)賬的固定資產(chǎn)你不想放到財(cái)務(wù)軟件里面,把你的固定資產(chǎn)以前入過帳嗎。計(jì)提過折舊嗎

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快賬用戶2629 追問 2022-04-18 12:23

老師好,內(nèi)帳的固定資產(chǎn),包括有發(fā)票的,和沒有發(fā)票的,有發(fā)票的在外賬里體現(xiàn)了 現(xiàn)在想把沒發(fā)票的固定資產(chǎn)在內(nèi)帳里調(diào)出來,涉及哪些會計(jì)科目呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-18 12:25

借固定資產(chǎn)貸、銀行存款 借管理費(fèi)用,主營業(yè)務(wù)成本 貸,累計(jì)折舊。

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快賬用戶2629 追問 2022-04-18 12:27

老師好,是之前進(jìn)了這些科目了,涉及到實(shí)收資本嗎

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快賬用戶2629 追問 2022-04-18 12:27

之前是進(jìn)的制造費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2022-04-18 12:30

你好不涉及到實(shí)收資本呀,你這個又不是說拿著固定資產(chǎn)去投資。

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快賬用戶2629 追問 2022-04-18 12:33

老師好,內(nèi)帳沒有發(fā)票固定資產(chǎn)有20萬,之前是進(jìn)的制造費(fèi)用,那該怎么調(diào)呢老師

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齊紅老師 解答 2022-04-18 12:37

你知道費(fèi)用的話,最終也是轉(zhuǎn)到成本里的,那也是可以。

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快賬用戶2629 追問 2022-04-18 12:38

老師好,調(diào)這個帳涉及到的會計(jì)科目具體有哪些呢?具體怎么調(diào)呢老師

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齊紅老師 解答 2022-04-18 12:44

您好,您是要怎么調(diào)整呢?你能把你一開始的憑證發(fā)給我嗎?

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快賬用戶2629 追問 2022-04-18 12:49

老師好,資產(chǎn)原值是595874元,有不同時期開始計(jì)提的

老師好,資產(chǎn)原值是595874元,有不同時期開始計(jì)提的
老師好,資產(chǎn)原值是595874元,有不同時期開始計(jì)提的
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快賬用戶2629 追問 2022-04-18 12:50

這個應(yīng)該怎么調(diào)呢

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齊紅老師 解答 2022-04-18 12:59

這么多呢,真的不太好調(diào)整。

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快賬用戶2629 追問 2022-04-18 13:02

老師好,告訴我思路就行

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齊紅老師 解答 2022-04-18 13:33

你好,我的意思你記到固定資產(chǎn)以后呀,你就別管他啥時候購買的了,全都寄到固定資產(chǎn)里,然后從下個月開始一塊兒攤銷。

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快賬用戶2629 追問 2022-04-18 13:38

老師好,內(nèi)帳的固定資產(chǎn)已提折舊340433.29,外賬的固定資產(chǎn)折舊已提134288.45, 差的那些之前放到制造費(fèi)用里了,應(yīng)該怎么調(diào)呢? 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-04-18 13:43

您好同學(xué)。內(nèi)賬外賬沒必要調(diào)整一樣的啊

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齊紅老師 解答 2022-04-18 13:43

再說本身內(nèi)賬也沒有發(fā)票

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你好,借固定資產(chǎn)貸、銀行存款或者是應(yīng)付賬款等。
2022-04-18
你好,你內(nèi)賬的固定資產(chǎn)你不想放到財(cái)務(wù)軟件里面,把你的固定資產(chǎn)以前入過帳嗎。計(jì)提過折舊嗎
2022-04-18
你好!內(nèi)賬要放進(jìn)去啊。外賬才不放啊
2022-04-18
同學(xué)你好 那這個需要做盤盈的
2022-04-19
這個內(nèi)核和外本身就是兩套不同的口徑,你這個不能直接用這邊的數(shù)據(jù)去放到外帳里。
2022-04-18
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