你好 1.? ? 期初是新公司還是老公司的?? ?
老師好,企業(yè)有2套帳,有內(nèi)帳和外賬,有發(fā)票的進外賬,有發(fā)票沒發(fā)票的進內(nèi)帳, 現(xiàn)在買了1個erp財務(wù)軟件,這塊的財務(wù)這塊,應(yīng)收應(yīng)付,還有其他的,怎么錄起初呢?
老師好,有內(nèi)帳和外賬,內(nèi)帳的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票的不想放到新的財務(wù)軟件里,那內(nèi)帳固定資產(chǎn)這塊怎么調(diào)呢?謝謝
老師好,有內(nèi)帳和外賬,內(nèi)帳的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票的不想放到新的財務(wù)軟件里,那內(nèi)帳固定資產(chǎn)這塊怎么調(diào)呢?謝謝
我是制造行業(yè),請問老師我單位原來有內(nèi)外兩套賬套,現(xiàn)在要合并成一套賬,是從今年1月初建設(shè)的新賬套,庫存起初數(shù)都是按照認賬發(fā)票進項剩余的原材料弄的期初數(shù),那我內(nèi)賬里的原材料剩余數(shù)怎么辦呢?也入不到新賬套里呢。內(nèi)賬和外賬的各種品 原材料金額不一樣,有的內(nèi)賬原材料那的時候沒要進項發(fā)票,有的外賬原材料沒消耗沒,但是內(nèi)賬里沒有了 內(nèi)賬原材料買的時候沒有進項發(fā)票
老師。應(yīng)發(fā)工資是37680.31元,公司承擔社保是3642.42元、個人承擔社保是1438.42元,公積金公司承擔200元,個人承擔200元,個稅208.83元,麻煩老師給寫一下計提和發(fā)放的分錄。謝謝老師
移動加權(quán)平均法怎么計算 舉個例子
老師您好,麻煩問一下我公司的長投以原入股價轉(zhuǎn)讓給自然人股東,這樣分錄應(yīng)該怎么做
老師開增值稅發(fā)票過賬計入什么科目?
老師,以工單核算成本,請問用品種法怎么核算。
老師,我們酒店裝修了910萬,也支付了910萬,對方只給我們開450萬發(fā)票,剩下的沒有能力開了,我們起訴對方敗訴,對方已經(jīng)沒有能力開了,我們可以正常入賬做攤銷稅前扣除嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給我們送水產(chǎn),可以開普票嗎
老師好,我單位銷售空調(diào),合同簽的價款是含安裝費,但是開票時,設(shè)備是設(shè)備,安轉(zhuǎn)是安裝,可以嗎
老師 工費經(jīng)費是按照工資總額的2%比例繳納,那這個工資總額 是指去年全年的應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù),怎么區(qū)數(shù)字的(工資總額)
老師,承兌匯票可以出借嗎?比如借匯票,還現(xiàn)金
老師好,是經(jīng)營了幾年的公司了
?你好; 期初就是你們 上期的 期末數(shù)據(jù) 。比如3月建賬。 那么你 是要判斷截止到2月的期末數(shù)據(jù)來 才行的??
因為企業(yè)是兩套賬,光是應(yīng)收應(yīng)付這塊,這兩套賬的數(shù)都不一樣呢,按哪個數(shù)呢
你好 ;? ?內(nèi)賬 用盤點的數(shù)據(jù)建賬。 外賬要根據(jù)你 上期的期末數(shù)據(jù) 也就是科目余額表的數(shù)據(jù)來建賬的??