你好 借:原材料?100萬(wàn)%2B3000?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬(wàn)%2B270, ??貸:其他應(yīng)收款 ? ? 銀行存款?

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。2×19年6月1日,從A公司購(gòu)入一批材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為100 000元,增值稅13 000元;同時(shí),對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)1 000元、增值稅稅額90元。已收到對(duì)方轉(zhuǎn)來(lái)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。材料驗(yàn)收入庫(kù)(該企業(yè)材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算),款項(xiàng)尚未支付。7月10日,甲企業(yè)以銀行存款支付購(gòu)入材料相關(guān)款項(xiàng)114 090元。甲企業(yè)應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: (1)確認(rèn)應(yīng)付賬款: ?。?)償還應(yīng)付賬款:
企業(yè)收到某公司按合同給企業(yè)供應(yīng)的材料,價(jià)格為100萬(wàn)元,增值稅為13萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)3270元(含9%的增值稅),材料已驗(yàn)收入庫(kù),扣除定金后將款項(xiàng)用銀行存款支付,編制會(huì)計(jì)分錄
向丙企業(yè)采購(gòu)B材料,材料買(mǎi)價(jià)為30000元,增值稅額為3900元,款項(xiàng)33900元用銀行本票存款支付,另收到支付市內(nèi)運(yùn)費(fèi)200元的增值稅普通發(fā)票,以現(xiàn)金支付(為簡(jiǎn)化核算,計(jì)入管理費(fèi)用),材料已驗(yàn)收入庫(kù)。做會(huì)計(jì)分錄
4、企業(yè)向銀行借入期限為3個(gè)月的借款200萬(wàn)元,年利率4、35%,到期一次還本付息。5、企業(yè)向銀行借入期限為2年的借款1000萬(wàn)元,年利率5%,用于建造安裝一大型設(shè)備,工期2年,提前半年完成并交付使用,按年計(jì)算利息,到期一次還本付息。6、企業(yè)購(gòu)設(shè)備兩臺(tái),買(mǎi)價(jià)50萬(wàn)元,增值稅率13%,款項(xiàng)未支付;運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅率9%,用銀行存款支付。7、企業(yè)購(gòu)入設(shè)備一套,含稅價(jià)格226萬(wàn)元增值稅率13%;運(yùn)費(fèi)5000元,增值稅率9%;款項(xiàng)用銀行存款支付。該設(shè)備由企業(yè)自己安裝,發(fā)生的安裝人工費(fèi)為2萬(wàn)元,耗用材料6萬(wàn)元,該設(shè)備安裝完成后交付使用。8、企業(yè)購(gòu)入甲材料一批,發(fā)票價(jià)格80萬(wàn)元,增值稅率13%,運(yùn)費(fèi)3000元,增值稅率9%,用轉(zhuǎn)賬支票支付。材料己驗(yàn)收入庫(kù)。9、企業(yè)從銀行以匯兌方式支付購(gòu)買(mǎi)設(shè)備所欠款58萬(wàn)元。10、企業(yè)與某公司簽訂供貨合同,按合同規(guī)定,用銀行存款向?qū)Ψ街Ц抖ń?0萬(wàn)元。11、企業(yè)收到某公司按合同給企業(yè)供應(yīng)的材料,價(jià)格為100萬(wàn)元,增值稅為13萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)3270元(含9%的增值稅),材料已驗(yàn)收入庫(kù),扣除定金后將款項(xiàng)用銀行存款支付。要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
企業(yè)收到某公司按合同給企業(yè)供應(yīng)的材料,價(jià)格為100萬(wàn)元,增值稅為13萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)3270元(含9%的增值稅),材料已驗(yàn)收入庫(kù),扣除定金后將款項(xiàng)用銀行存款支付。該怎么編制會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)跨年的和當(dāng)年的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,如何處理
購(gòu)賣(mài)房屋付招標(biāo)代理費(fèi)35萬(wàn),如何記賬?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)票,導(dǎo)入模板為什么通不過(guò)呢,我們企業(yè)是一般納稅人,但是又申請(qǐng)了簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以開(kāi)3點(diǎn)和13點(diǎn),導(dǎo)入開(kāi)票13點(diǎn)稅務(wù)系統(tǒng)可以通過(guò),3點(diǎn)就通過(guò)不了,這么什么原因呢?
老師,紅沖前年的發(fā)票增值稅收入為負(fù)數(shù),所得說(shuō)收入為負(fù)數(shù)了,申報(bào)表能提交嗎?全年未開(kāi)票沒(méi)收入,所得稅收入負(fù)數(shù)可以嗎?
老師好 我想問(wèn):銷(xiāo)售應(yīng)稅消費(fèi)品同時(shí)收取的包裝物租金是屬于價(jià)外費(fèi)用,怎么理解這個(gè)是價(jià)外費(fèi)用呀?這個(gè)不是其他業(yè)務(wù)收入嗎?另外,包裝物租金在增值稅上應(yīng)該不是價(jià)外費(fèi)用,對(duì)嗎?
老師,受益所有人備案必須得全都操作嗎
購(gòu)賣(mài)房屋付招標(biāo)代理費(fèi)35萬(wàn),如何記賬?
沒(méi)有開(kāi)票,但銀行有流水 能零申報(bào)嗎
老師 國(guó)家電網(wǎng)開(kāi)給我們的發(fā)票 我們可以開(kāi)給其他供電公司嗎
老師,公司注冊(cè)資本,200 萬(wàn),沒(méi)實(shí)繳,減資有風(fēng)險(xiǎn)嗎

