您好,捐贈是不確認(rèn)收入

因?yàn)楝F(xiàn)在模擬公司入賬,這個(gè)月的銷售收入是4萬,然后管理費(fèi)用是4萬多,原材料是2萬多,具體數(shù)字在下面那個(gè)圖中,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面,那么就沒有本年利潤了,本年利潤有借方余額是這樣做的么,要是錯(cuò)了能不能說明一下應(yīng)該怎么寫,然后本年利潤有借方余額表明這個(gè)公司虧損了,利潤是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅,然后借方余額要結(jié)平么,然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅,我上半年有利潤,但是我下半年沒有利潤,利潤是虧損的,那么應(yīng)該怎么解決,怎么做這個(gè)賬, 我問的問題請老師一一說明
實(shí)務(wù)【單選題】稅務(wù)師接受委托對某縣城的企業(yè)2020年的企業(yè)所得稅進(jìn)行納稅審核,企業(yè)的營業(yè)外支出中列支的捐贈支出包括:通過非營利性的社會團(tuán)體進(jìn)行公益性捐款120萬元。企業(yè)利潤表中體現(xiàn)的會計(jì)利潤為620萬元,經(jīng)過稅務(wù)師審核發(fā)現(xiàn)下列問題,該企業(yè)將一部分廠房出租,含增值稅租金收入157.5萬元(選擇簡易計(jì)稅方法),掛在“其他應(yīng)付款”賬上,假設(shè)房產(chǎn)稅的繳納不存在問題,此外,企業(yè)當(dāng)年8月將自產(chǎn)貨物作為禮品贈送給客戶,賬務(wù)處理為: 借:管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 578000 貸:庫存商品 500000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 78000 經(jīng)查,同類產(chǎn)品的不含稅售價(jià)為60萬元。稅務(wù)師確定的可以在2020年稅前扣除的捐贈支出為(?。┤f元 。 A.28.59 B.92.31 C.93.51 D.120
老師疫情我們捐贈自己銷售的商品,做了視同銷售處理,確認(rèn)了收入,這個(gè)再所得稅當(dāng)中是不是可以稅前扣除,那在利潤中這筆捐贈款怎么體現(xiàn)在利潤表的成本費(fèi)用中,怎么做分錄,
江海公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為13%,所得稅率為25%,該企業(yè)2019年度有關(guān)資料如下:1、本年度內(nèi)發(fā)出產(chǎn)品200000件,其中對外銷售190000件,其余為發(fā)出的委托代銷商品。該產(chǎn)品成本每件為10元,銷售價(jià)格每件為18元。2、本年度內(nèi)獲得投資收益收入為500000元,其中,國債利息收入為50000元。3、本年度發(fā)生管理費(fèi)用800000元,其中,工資費(fèi)用500000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)300000元。按稅法規(guī)定可在應(yīng)納稅所得額前扣除的工資費(fèi)用為250000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)100000元。4、本年度內(nèi)取得華僑捐贈收入60000元,發(fā)生自然災(zāi)害損失20000元(均可稅前扣除)不考慮其他因素。要求:列式計(jì)算該企業(yè)2019年度利潤表中下列有關(guān)項(xiàng)目的金額:1、營業(yè)利潤=2、利潤總額=3、所得稅費(fèi)用=4、凈利潤=是完整題目,麻煩老師了
今年2月份,我們老板讓調(diào)一筆去年的賬,去年12月確認(rèn)收入成本的項(xiàng)目,她說到今年再確認(rèn),然后我用以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債表是沒問題的,然后今年2季度報(bào)表,確認(rèn)了收入和成本,做完利潤表,發(fā)現(xiàn)要交企業(yè)所得稅,因?yàn)槟枪P調(diào)賬不影響利潤表,利潤表相當(dāng)于去年記了一遍收入今年又記一遍,我就不知道怎么處理這個(gè)情況合適了
老師財(cái)務(wù)軟件自動生成的報(bào)表,利潤表本年累計(jì)凈利潤和利潤表季報(bào)凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個(gè)問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒搞明白 我們公司幫一個(gè)朋友交社保,每個(gè)月社保費(fèi)用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個(gè)月,但沒給他發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,這交的社保費(fèi)現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒有深圳那邊的老師?請問最近深圳那邊會計(jì)就業(yè)情況如何?40歲的會計(jì)還有發(fā)展機(jī)會嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)金額400萬。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫存1600萬,這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費(fèi)借:管理費(fèi)用-投標(biāo)費(fèi),貸銀行存款 收到投標(biāo)費(fèi)的普票如何寫會計(jì)分錄,謝謝


我們是物資捐贈,不應(yīng)該視同銷售確認(rèn)收入么,是我們自己正常對外銷售的商品捐贈出去了
您好,視同銷售是不確認(rèn)收入的