你好不需要填寫的。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,3月起稅率是1%,那我現(xiàn)在填寫申報(bào)表的時(shí)候,減免的2%稅率,在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的減免性質(zhì)應(yīng)該選擇什么呢?
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表只填免稅銷售額1萬(wàn),未達(dá)起征點(diǎn)銷售額填1萬(wàn),只它的都不填,那增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還需要填嗎?
老師,小規(guī)模 納稅人減按1%征收充征收增值稅(未達(dá)到15萬(wàn))需要填這張《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》嗎?
老師,小規(guī)模納稅人第四季度開了普票20000,未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)增值稅時(shí),要不要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?我在主表填了3%的免稅額
老師,未達(dá)到起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅的時(shí)候,需要把3減按1的免稅額填到減免稅申報(bào)明細(xì)表的那一列呢
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師,那我們申報(bào)印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是怎么算的,免稅的銷售額/1.01還是1.03
你好,有合同嗎?如果沒有的話,看你營(yíng)業(yè)收入這個(gè)就可以的。
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)。
沒有合同。印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是不含稅的銷售額,那我們是扣除1%還是3%的稅款去申報(bào)印花稅
對(duì)的是的,看你賬上的不含稅的銷售額,你不含稅按照哪一個(gè)來做的,他就是哪一個(gè),你的稅率是1%嗎?如果是的話,就是按除以1.01。